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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Arnaques : le manuel anti-fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur Editeur : Paris : CNRS Editions Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (286 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-271-06792-0 Prix : 16 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans WILMOTS, Auteur Editeur : Bruxelles : Editions Standaard Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-90-341-9697-2 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit Contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou BARRY, Auteur Année de publication : 2009 Importance : 1 vo. (371 p.) Format : 24 cm Prix : 10 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et contrôle interne 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Editions EMS Année de publication : 2009 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (319 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-119-1 Prix : 13 000 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre : Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1992 Collection : Dalloz Gestion Sous-collection : Finances Importance : XXI-373 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-247-01351-7 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit, les contrôles internes et les fraudes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean SLIWA, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (353 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35940-008-3 Prix : 36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2004 Collection : Collection la fraude dans tous ses états Importance : 1 vol. (251 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-03-2 Prix : 46,80 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre : Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Pearson Education Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (VIII-243 p.) Présentation : ill., tabl., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 32 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit interne : ce qui fait débat Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2003 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 267 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-317-4 Prix : 28, 8 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne des collectivités locales Type de document : texte imprimé Auteurs : Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2013 Collection : Gestion Importance : 1 vol (166 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (XIIII-232 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55246-1 Prix : 31,60 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
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Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne : enjeux et pratiques à l'international Type de document : texte imprimé Auteurs : Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2007 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-53970-7 Prix : 29 600 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Direction et conseil Importance : 1 vol. (XII-339 p.) Présentation : tabl., graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude PINET, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : Les pratiques de management Importance : 1 vol (119 p.) Présentation : couv. ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Gestion Importance : 1 vol. (444 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5278-3 Prix : 35 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit procedures : complete audit program and workpaper management system Type de document : texte imprimé Auteurs : George GEORGIADES, Auteur Editeur : New York : Harcourt Professional Publishing Année de publication : 2000 Collection : 2001 Engagement Importance : 659 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre : Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Evariste AHOUANGANSI, Auteur Mention d'édition : 3e éd Editeur : Abidjan : Mondexperts Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (1021 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-99919-365-3-6 Prix : 36 000 F CFA Note générale : La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Auditing : an integrated approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur Mention d'édition : 8th ed. Editeur : New Jersey : Prentice Hall Année de publication : 2000 Importance : 821 p Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-082735-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Auditing & assurance services : a systematic approach Type de document : texte imprimé Auteurs : William Jr. MESSIER, Auteur Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : xxxix, 806 p. Présentation : ill Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-116970-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : L'auto-évaluation du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2005 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (56 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-09-4 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 235 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37297-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
table des matièresAdobe Acrobat PDF CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Hachette Année de publication : 2012 Collection : Références Importance : 1 vol. (XI-239 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55436-6 Prix : 31,20 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1995 Importance : 1 vol. (279 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003765-0 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard P. TRITTER, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 254 p Format : 23 p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-29842-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting [texte imprimé] / Richard P. TRITTER, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 254 p ; 23 p.
ISBN : 978-0-471-29842-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110008 18-21 TRI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2009 Collection : 100 questions pour comprendre et agir Importance : 1 vol. (IX-163 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465193-1 Prix : 12 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 1 vol. (IX-163 p.) ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir) .
ISBN : 978-2-12-465193-1 : 12 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114346 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114347 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114348 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114349 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : LGDJ Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : ADETEF Importance : 1 vol. (218 p.) Présentation : ill., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-297-01144-0 Prix : 23 500 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
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Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2010 Collection : Indicateurs & tableaux de bord Importance : 1 vol. (XV-177 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465235-8 Prix : 20 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens [texte imprimé] / Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur . - Paris : AFNOR, 2010 . - 1 vol. (XV-177 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Indicateurs & tableaux de bord) .
ISBN : 978-2-12-465235-8 : 20 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114331 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114332 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114333 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Nguyên HONG THAI, Auteur Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 1999 Collection : l'Harmattan Importance : 325p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7384-7707-1 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise [texte imprimé] / Nguyên HONG THAI, Auteur . - Paris : L'Harmattan, 1999 . - 325p.. - (l'Harmattan) .
ISBN : 978-2-7384-7707-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101473 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101474 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101475 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne pour créer de la valeur ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (XVII-198 p.) Présentation : tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465155-9 Prix : 17 300 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008 . - 1 vol. (XVII-198 p.) : tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465155-9 : 17 300 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114334 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114335 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114336 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (64 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-13-9 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol. (64 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-13-9 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114705 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114706 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Corporate Fraud Handbook : prevention and detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph T. WELLS, Auteur Mention d'édition : 4th ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XV-432 p.) Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-118-72857-4 Prix : 64 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Corporate Fraud Handbook : prevention and detection [texte imprimé] / Joseph T. WELLS, Auteur . - 4th ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2013 . - 1 vol (XV-432 p.) ; 26 cm.
ISBN : 978-1-118-72857-4 : 64 EUR
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114775 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114776 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2009 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (123 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-19-3 Prix : 52 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (123 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915051-19-3 : 52 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114572 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114573 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114574 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création de valeur par le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (191 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-29-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO La création de valeur par le contrôle interne [texte imprimé] / Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (191 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-29-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114553 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114554 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114555 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol (92 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-15-3 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (92 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-15-3 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114804 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2006 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (59 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-14-8 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2006 . - 1 vol. (59 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-14-8 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114600 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114601 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114602 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La direction d'un service d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 1995 Importance : 185 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-4-5 Prix : 23,21 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103599 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110007 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (106 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-8-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques [texte imprimé] / Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur . - Paris : IFACI, 2002 . - 1 vol. (106 p.) ; 23 cm.
ISBN : 978-2-9515475-8-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114569 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114570 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114571 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre : Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence Titre original : Competency framework for internal auditing Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2001 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 45 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-6-8 Prix : 14,77 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Tab_109993.pdfAdobe Acrobat PDF Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2007 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (76 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-09-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114583 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114584 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114585 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : FRAUD 101 : techniques and strategies for detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Howard R. DAVIA, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 245 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37309-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-37309-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108992 18-21 DAV Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Fraud examination for managers and auditors Type de document : texte imprimé Auteurs : Jack C. ROBERTSON, Auteur Editeur : Austin : Viesca Book Année de publication : 2000 Importance : vii, 564 p. Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-9656785-1-3 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-0-9656785-1-3
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112050 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 112053 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikaël OUANICHE, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (221 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-602-1 Prix : 30,73 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Gouvernance et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2012 Collection : Gouvernance & entreprise Importance : 1 vol. (98 p.) Présentation : graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-99407-2 Prix : 9,36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) .
ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114549 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114550 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114551 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114552 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : 1+1 Importance : 1 vol (121-325 p.) Présentation : ill., fig. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Titre : Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2001 Collection : Les livres outils Importance : 1 vol. (217 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2602-2 Prix : 19 000 FCFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e édition Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIII-270 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054336-6 Prix : 30.79 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
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Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses Type de document : texte imprimé Auteurs : Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (262 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-54757-3 Prix : 28,40 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Implementing and auditing the internal control system Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS, Auteur Editeur : New York : Palgrave Macmillan Année de publication : 2001 Importance : 365 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-333-92936-0 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (pagination multiple [587] p.) Présentation : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-33-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-915042-33-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115834 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115835 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
Titre : Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel JONQUIERES, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol (X-110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475520-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475520-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115828 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115829 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115830 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mémento d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2007 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIV-217 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050590-6 Prix : 16 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA
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Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101493 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101488 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101494 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101491 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101495 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101490 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101492 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101489 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Les métiers de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur Editeur : Paris : L'Etudiant Année de publication : 2010 Collection : Métiers et fomation num. 545 Importance : 1 vol. (171 p.) Format : 18 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8176-0058-1 Prix : 12,90 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) .
ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113241 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115339 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115340 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Etienne BARBIER, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 1999 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 1 vol. (124 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-191-0 Prix : 15 800 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations [texte imprimé] / Etienne BARBIER, Auteur . - Paris : Maxima, 1999 . - 1 vol. (124 p.) ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-191-0 : 15 800 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102784 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal KEREBEL, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2007 Importance : 1 vol (XII-148 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475577-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS [texte imprimé] / Pascal KEREBEL, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007 . - 1 vol (XII-148 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475577-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115831 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115832 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115833 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Les mots de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. Editeur : Rueil-Malmaison : Editions Liaisons Année de publication : 2000 Importance : 1 vol. (110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-87880-347-1 Prix : 6 900 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les mots de l'audit [texte imprimé] / Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. . - Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, 2000 . - 1 vol. (110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-87880-347-1 : 6 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103601 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Des mots pour l'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Des mots pour l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique Editeur : Paris : Ifaci-IAS Année de publication : 1995 Importance : 83 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-3-8 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Des mots pour l'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique . - Paris : Ifaci-IAS, 1995 . - 83 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-3-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102258 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102261 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : Institut de l'Audit Interne Année de publication : 1997 Importance : 128 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-8-3 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : Institut de l'Audit Interne, 1997 . - 128 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-8-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102934 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110002 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La nouvelle pratique du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 1994 Importance : 378 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-1650-4 Prix : 34 900 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo La nouvelle pratique du contrôle interne [texte imprimé] / Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Editions d'organisation, 1994 . - 378 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-7081-1650-4 : 34 900 F CFA
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Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101086 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101087 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101088 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101089 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
Titre : Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) Type de document : texte imprimé Auteurs : Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XXIV-269 p.) Présentation : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465403-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) [texte imprimé] / Yvon MOUGIN, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2013 . - 1 vol (XXIV-269 p.) : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465403-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115825 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115826 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115827 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2013 Importance : 1 vol. (107 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55663-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Eyrolles, 2013 . - 1 vol. (107 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-212-55663-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116659 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116660 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116661 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116662 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Principles of auditing and other assurance services Type de document : texte imprimé Auteurs : O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur Mention d'édition : 13th ed. Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : 816 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-118142-6 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Principles of auditing and other assurance services [texte imprimé] / O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur . - 13th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 816 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-07-118142-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109983 18-21 WHI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
ContentsAdobe Acrobat PDF Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
Titre : Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2011 Collection : Comptabilité, contrôle & finance Importance : 1 vol. (289 p.) Présentation : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-6298-6 Prix : 29, 64 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. . - Bruxelles : De Boeck, 2011 . - 1 vol. (289 p.) : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finance) .
ISBN : 978-2-8041-6298-6 : 29, 64 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114532 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114533 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114534 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114535 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
Titre : Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2014 Importance : 1 vol (264 p.) Présentation : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55664-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique . - Paris : Eyrolles, 2014 . - 1 vol (264 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-212-55664-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115820 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115821 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115822 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115823 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115824 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Reliable financial reporting and internal control Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 268 p Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-38261-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Reliable financial reporting and internal control [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 268 p ; 26 cm.
ISBN : 978-0-471-38261-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103567 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri MITONNEAU, Auteur Mention d'édition : 2e édition Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol. (XV-114 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-463026-4 Prix : 51.49 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit [texte imprimé] / Henri MITONNEAU, Auteur . - 2e édition . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol. (XV-114 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-463026-4 : 51.49 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111392 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111391 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111390 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
Titre : Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Institut français des administrateurs (IFA) Année de publication : 2009 Autre Editeur : Paris : IFACI Importance : 1 vol. (60 p.) Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-03-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise [texte imprimé] / Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Institut français des administrateurs (IFA) : Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (60 p.) ; 30 cm.
ISBN : 978-2-915042-03-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114563 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114564 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114565 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114566 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116083 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
Titre : Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA Type de document : texte imprimé Auteurs : Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2000 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 53 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-1-3 Prix : 9,50 euro Note générale : Langues : Anglais (eng) Français (fre) Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro
Langues : Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102455 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109994 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : The audit process : principles, practice and cases Type de document : texte imprimé Auteurs : Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Londres : Thomson Learning Année de publication : 2000 Importance : xii, 547 p. Format : ill ISBN/ISSN/EAN : 978-1-86152-010-4 Prix : 25 cm Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRA The audit process : principles, practice and cases [texte imprimé] / Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur . - 2nd ed. . - Londres : Thomson Learning, 2000 . - xii, 547 p. ; ill.
ISBN : 978-1-86152-010-4 : 25 cm
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109980 18-21 GRA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : The auditor's guide to internet resources Type de document : texte imprimé Auteurs : Jim 2 KAPLAN, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2000 Importance : 384 p Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89413-430-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Âuditeur Audit interne Internet Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KAP The auditor's guide to internet resources [texte imprimé] / Jim 2 KAPLAN, Auteur . - 2nd ed. . - Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors, 2000 . - 384 p ; 28 cm.
ISBN : 978-0-89413-430-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Âuditeur Audit interne Internet Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KAP Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105634 18-21 KAP Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. Mention d'édition : 8e édition Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2013 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Importance : 1 vol. (VIII-452 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55748-0 Note générale : Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. . - 8e édition . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2013 . - 1 vol. (VIII-452 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-212-55748-0
Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116487 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116488 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 27/05/2024 116489 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116490 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116491 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116492 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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