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52 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Evaluation du contrôle interne'



Titre : Evaluation du contrôle interne des caisses-missions : cas du BNETD Type de document : texte imprimé Auteurs : Ileu Eben-Ezer BLE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2017 Importance : 80 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Evaluation du contrôle interne Contrôle interne Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) Programme : MPTCF Encadreur (s) : BOUSSO, Souleymane Cote : M0156MPTCF17 Evaluation du contrôle interne des caisses-missions : cas du BNETD [texte imprimé] / Ileu Eben-Ezer BLE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2017 . - 80 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Evaluation du contrôle interne Contrôle interne Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) Programme : MPTCF Encadreur (s) : BOUSSO, Souleymane Cote : M0156MPTCF17 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 118027 M0156MPTCF17 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Evaluation du contrôle interne : cas du cycle achat-fournisseurs de la société BRAMALI SA / Fatoumata TOURE
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Titre : Evaluation du contrôle interne : cas du cycle achat-fournisseurs de la société BRAMALI SA Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatoumata TOURE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 105 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Cycle achats-fournisseurs BRAMALI SA Programme : MPCGF Encadreur (s) : SAWADOGO, Alain Cote : M0055MPCGF12 Evaluation du contrôle interne : cas du cycle achat-fournisseurs de la société BRAMALI SA [texte imprimé] / Fatoumata TOURE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 105 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Cycle achats-fournisseurs BRAMALI SA Programme : MPCGF Encadreur (s) : SAWADOGO, Alain Cote : M0055MPCGF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110237 M0055MPCGF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
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Evaluation du contrôle interne : cas du cycle achat-fournisseurs de la société BRAMALI SAURLEvaluation du contrôle interne de la comptabilité publique du Sénégal : cas du Conseil Economique et Social / Aïssatou FALL
Titre : Evaluation du contrôle interne de la comptabilité publique du Sénégal : cas du Conseil Economique et Social Type de document : texte imprimé Auteurs : Aïssatou FALL, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2015 Importance : 98 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Comptabilité publique Conseil Economique et Social (CSE) Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : ISSIAKA, Ali Samba Cote : M0185MPACG15 Evaluation du contrôle interne de la comptabilité publique du Sénégal : cas du Conseil Economique et Social [texte imprimé] / Aïssatou FALL, Auteur . - Dakar : CESAG, 2015 . - 98 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Comptabilité publique Conseil Economique et Social (CSE) Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : ISSIAKA, Ali Samba Cote : M0185MPACG15 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115273 M0185MPACG15 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Evaluation du contrôle interne du cycle d'achats fournisseurs dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes : cas du Port Autonome d'Abidjan (PAA) / Salifou COULIBALY
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Titre : Evaluation du contrôle interne du cycle d'achats fournisseurs dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes : cas du Port Autonome d'Abidjan (PAA) Type de document : document électronique Auteurs : Salifou COULIBALY, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2001 Importance : 92 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Outils d'évaluation du contrôle interne Evaluation du dispositif de contrôle interne Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : OKOUE, Edouard Cote : M0134AUDIT01 Evaluation du contrôle interne du cycle d'achats fournisseurs dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes : cas du Port Autonome d'Abidjan (PAA) [document électronique] / Salifou COULIBALY, Auteur . - Dakar : CESAG, 2001 . - 92 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Outils d'évaluation du contrôle interne Evaluation du dispositif de contrôle interne Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : OKOUE, Edouard Cote : M0134AUDIT01 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108339 M0134AUDIT01 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
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Evaluation du contrôle interne du cycle d'achats fournisseurs dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes : cas du Port Autonome d'Abidjan (PAA)URLEvaluation du contrôle interne dans le cadre d'un audit légal en milieu informatisé : le cas de la SICOGI / Thomas Konan KONAN
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Titre : Evaluation du contrôle interne dans le cadre d'un audit légal en milieu informatisé : le cas de la SICOGI Type de document : document électronique Auteurs : Thomas Konan KONAN, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2002 Importance : 142 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Audit informatique SICOGI Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : DIAGOLA, Samba Cote : M0147AUDIT02 Evaluation du contrôle interne dans le cadre d'un audit légal en milieu informatisé : le cas de la SICOGI [document électronique] / Thomas Konan KONAN, Auteur . - Dakar : CESAG, 2002 . - 142 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation du contrôle interne Audit informatique SICOGI Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : DIAGOLA, Samba Cote : M0147AUDIT02 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108469 M0147AUDIT02 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
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Evaluation du contrôle interne dans le cadre d'un audit légal en milieu informatisé : le cas de la SICOGIURLEvaluation du contrôle interne dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) : cas de SENDISO / Lattoh Florence YENAN
PermalinkEvaluation du contrôle interne dans un système financier décentralisé : cas de la mutuelle de Cambérène / Boubacar OUOLOGUEM
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PermalinkEvaluation du contrôle interne d'une entreprise de distribution de crédits de communication et de matériels informatiques : cas de TECHNOCELL / Gnénatchin Oumar GOULIBALY
PermalinkEvaluation du contrôle interne d'une entreprise multinationale : cas de DHL International Burkina Faso / Mariam SANOU
PermalinkEvaluation du contrôle interne d'une entreprise de transfert rapide d'argent : cas de WARI / Sokhna Diané SY
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