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Analyse du dispositif de contrôle interne au niveau du décaissement des prêts : cas de la United Bank for Africa (UBA) Dakar / Viviane Wend-Pouire R. BONKOUNGOU
Titre : Analyse du dispositif de contrôle interne au niveau du décaissement des prêts : cas de la United Bank for Africa (UBA) Dakar Type de document : texte imprimé Auteurs : Viviane Wend-Pouire R. BONKOUNGOU, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2020 Importance : 60 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Dispositif de contrôle interne Décaissement des prêts United Bank for Africa (UBA) Sénégal Programme : MBA-ACG Encadreur (s) : GNASSOUNOU Franck Cote : M0147MBA-ACG20 Analyse du dispositif de contrôle interne au niveau du décaissement des prêts : cas de la United Bank for Africa (UBA) Dakar [texte imprimé] / Viviane Wend-Pouire R. BONKOUNGOU, Auteur . - Dakar : CESAG, 2020 . - 60 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Dispositif de contrôle interne Décaissement des prêts United Bank for Africa (UBA) Sénégal Programme : MBA-ACG Encadreur (s) : GNASSOUNOU Franck Cote : M0147MBA-ACG20 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 119655 M0147MBA-ACG20 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt
Titre : Analyse du dispositif de contrôle interne au sein de la commune de Ouagadougou Type de document : document électronique Auteurs : Hawa KAFANDO, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2003 Importance : 160 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne BURKINA FASO Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa Cote : M0159AUDIT03 Analyse du dispositif de contrôle interne au sein de la commune de Ouagadougou [document électronique] / Hawa KAFANDO, Auteur . - Dakar : CESAG, 2003 . - 160 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne BURKINA FASO Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa Cote : M0159AUDIT03 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108433 M0159AUDIT03 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
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Analyse du dispositif de contrôle interne au sein de la commune de OuagadougouURLContrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
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Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 08/02/2025 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 07/02/2025 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFDémarche pour l'élaboration d'un manuel de procédures comme dispositif du Controle Interne dans une PME : cas de Netlogik-Afrique / Adamou SAIBOU
Titre : Démarche pour l'élaboration d'un manuel de procédures comme dispositif du Controle Interne dans une PME : cas de Netlogik-Afrique Type de document : document électronique Auteurs : Adamou SAIBOU, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2006 Importance : 57 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Manuel de procédures Dispositif de contrôle interne Contrôle interne PME Netlogik-Afrique Programme : MPGEO Encadreur (s) : BAIDARI, Boubacar Cote : M0086MPGEO06 Démarche pour l'élaboration d'un manuel de procédures comme dispositif du Controle Interne dans une PME : cas de Netlogik-Afrique [document électronique] / Adamou SAIBOU, Auteur . - Dakar : CESAG, 2006 . - 57 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Manuel de procédures Dispositif de contrôle interne Contrôle interne PME Netlogik-Afrique Programme : MPGEO Encadreur (s) : BAIDARI, Boubacar Cote : M0086MPGEO06 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 107555 M0086MPGEO06 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDispositif du contrôle interne au niveau du décaissement des prêts financés par la BOAD / Senan Orphee Nadia GOUDJINOU
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Titre : Dispositif du contrôle interne au niveau du décaissement des prêts financés par la BOAD Type de document : texte imprimé Auteurs : Senan Orphee Nadia GOUDJINOU, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 72 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Cartographie du risque Contrôle interne Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Dispositif de contrôle interne Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SACKO, Papa Adama Cote : M0425AUDIT12 Dispositif du contrôle interne au niveau du décaissement des prêts financés par la BOAD [texte imprimé] / Senan Orphee Nadia GOUDJINOU, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 72 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Cartographie du risque Contrôle interne Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Dispositif de contrôle interne Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SACKO, Papa Adama Cote : M0425AUDIT12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110524 M0425AUDIT12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
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Dispositif du contrôle interne au niveau du décaissement des prêts financés par la BOADURLEvaluation du dispositif de contrôle interne dans la gestion de la caisse : cas du Réseau Siggil Jigeen / Ndèye Awa DIAGNE
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PermalinkEvaluation du dispositif de contrôle interne du processus de gestion des immobilisations : cas du Secrétariat exécutif du CORAF/WECARD / Jamila YANNI
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PermalinkIntégration sous régionale : conception d'un dispositif de contrôle interne pour la maitrise des mouvements d'énergie électrique dans les interconnexions transfrontalières / Noumory SIDIBE
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PermalinkMise en place d'un dispositif de contrôle interne du processus stock : cas d'ETS HOSANA (Lomé-Togo) / Mariella-Gratia Sépopo MAKU
PermalinkAdéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE / Damien ANAGO
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