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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Arnaques : le manuel anti-fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur Editeur : Paris : CNRS Editions Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (286 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-271-06792-0 Prix : 16 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans WILMOTS, Auteur Editeur : Bruxelles : Editions Standaard Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-90-341-9697-2 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit Contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou BARRY, Auteur Année de publication : 2009 Importance : 1 vo. (371 p.) Format : 24 cm Prix : 10 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et contrôle interne 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Editions EMS Année de publication : 2009 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (319 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-119-1 Prix : 13 000 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre : Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1992 Collection : Dalloz Gestion Sous-collection : Finances Importance : XXI-373 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-247-01351-7 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit, les contrôles internes et les fraudes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean SLIWA, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (353 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35940-008-3 Prix : 36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2004 Collection : Collection la fraude dans tous ses états Importance : 1 vol. (251 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-03-2 Prix : 46,80 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre : Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Pearson Education Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (VIII-243 p.) Présentation : ill., tabl., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 32 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit interne : ce qui fait débat Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2003 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 267 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-317-4 Prix : 28, 8 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne des collectivités locales Type de document : texte imprimé Auteurs : Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2013 Collection : Gestion Importance : 1 vol (166 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (XIIII-232 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55246-1 Prix : 31,60 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
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Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne : enjeux et pratiques à l'international Type de document : texte imprimé Auteurs : Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2007 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-53970-7 Prix : 29 600 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Direction et conseil Importance : 1 vol. (XII-339 p.) Présentation : tabl., graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude PINET, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : Les pratiques de management Importance : 1 vol (119 p.) Présentation : couv. ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Gestion Importance : 1 vol. (444 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5278-3 Prix : 35 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit procedures : complete audit program and workpaper management system Type de document : texte imprimé Auteurs : George GEORGIADES, Auteur Editeur : New York : Harcourt Professional Publishing Année de publication : 2000 Collection : 2001 Engagement Importance : 659 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre : Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Evariste AHOUANGANSI, Auteur Mention d'édition : 3e éd Editeur : Abidjan : Mondexperts Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (1021 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-99919-365-3-6 Prix : 36 000 F CFA Note générale : La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Auditing : an integrated approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur Mention d'édition : 8th ed. Editeur : New Jersey : Prentice Hall Année de publication : 2000 Importance : 821 p Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-082735-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Auditing & assurance services : a systematic approach Type de document : texte imprimé Auteurs : William Jr. MESSIER, Auteur Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : xxxix, 806 p. Présentation : ill Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-116970-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : L'auto-évaluation du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2005 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (56 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-09-4 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 235 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37297-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
table des matièresAdobe Acrobat PDF CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Hachette Année de publication : 2012 Collection : Références Importance : 1 vol. (XI-239 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55436-6 Prix : 31,20 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1995 Importance : 1 vol. (279 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003765-0 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard P. TRITTER, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 254 p Format : 23 p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-29842-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting [texte imprimé] / Richard P. TRITTER, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 254 p ; 23 p.
ISBN : 978-0-471-29842-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110008 18-21 TRI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2009 Collection : 100 questions pour comprendre et agir Importance : 1 vol. (IX-163 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465193-1 Prix : 12 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 1 vol. (IX-163 p.) ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir) .
ISBN : 978-2-12-465193-1 : 12 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114346 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114347 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114348 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114349 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : LGDJ Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : ADETEF Importance : 1 vol. (218 p.) Présentation : ill., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-297-01144-0 Prix : 23 500 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
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Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2010 Collection : Indicateurs & tableaux de bord Importance : 1 vol. (XV-177 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465235-8 Prix : 20 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens [texte imprimé] / Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur . - Paris : AFNOR, 2010 . - 1 vol. (XV-177 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Indicateurs & tableaux de bord) .
ISBN : 978-2-12-465235-8 : 20 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114331 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114332 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114333 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Nguyên HONG THAI, Auteur Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 1999 Collection : l'Harmattan Importance : 325p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7384-7707-1 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise [texte imprimé] / Nguyên HONG THAI, Auteur . - Paris : L'Harmattan, 1999 . - 325p.. - (l'Harmattan) .
ISBN : 978-2-7384-7707-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101473 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101474 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101475 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne pour créer de la valeur ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (XVII-198 p.) Présentation : tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465155-9 Prix : 17 300 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008 . - 1 vol. (XVII-198 p.) : tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465155-9 : 17 300 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114334 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114335 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114336 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (64 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-13-9 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol. (64 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-13-9 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114705 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114706 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Corporate Fraud Handbook : prevention and detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph T. WELLS, Auteur Mention d'édition : 4th ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XV-432 p.) Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-118-72857-4 Prix : 64 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Corporate Fraud Handbook : prevention and detection [texte imprimé] / Joseph T. WELLS, Auteur . - 4th ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2013 . - 1 vol (XV-432 p.) ; 26 cm.
ISBN : 978-1-118-72857-4 : 64 EUR
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114775 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114776 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2009 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (123 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-19-3 Prix : 52 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (123 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915051-19-3 : 52 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114572 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114573 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114574 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création de valeur par le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (191 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-29-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO La création de valeur par le contrôle interne [texte imprimé] / Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (191 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-29-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114553 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114554 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114555 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol (92 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-15-3 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (92 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-15-3 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114804 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2006 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (59 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-14-8 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2006 . - 1 vol. (59 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-14-8 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114600 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114601 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114602 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La direction d'un service d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 1995 Importance : 185 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-4-5 Prix : 23,21 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103599 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110007 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (106 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-8-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques [texte imprimé] / Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur . - Paris : IFACI, 2002 . - 1 vol. (106 p.) ; 23 cm.
ISBN : 978-2-9515475-8-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114569 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114570 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114571 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre : Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence Titre original : Competency framework for internal auditing Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2001 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 45 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-6-8 Prix : 14,77 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Tab_109993.pdfAdobe Acrobat PDF Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2007 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (76 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-09-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114583 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114584 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114585 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : FRAUD 101 : techniques and strategies for detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Howard R. DAVIA, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 245 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37309-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-37309-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108992 18-21 DAV Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Fraud examination for managers and auditors Type de document : texte imprimé Auteurs : Jack C. ROBERTSON, Auteur Editeur : Austin : Viesca Book Année de publication : 2000 Importance : vii, 564 p. Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-9656785-1-3 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-0-9656785-1-3
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112050 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 112053 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikaël OUANICHE, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (221 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-602-1 Prix : 30,73 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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