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Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA / Mame Diarra DIOP
Titre : Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA Type de document : texte imprimé Auteurs : Mame Diarra DIOP, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 55 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne administratif Contrôle interne financier Approche par les risques Focus SA Programme : MPTCF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0101MPTCF12 Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA [texte imprimé] / Mame Diarra DIOP, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 55 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne administratif Contrôle interne financier Approche par les risques Focus SA Programme : MPTCF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0101MPTCF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110225 M0101MPTCF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. / Enongandé Nadège Edith SOMASSE
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Titre : Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. Type de document : document électronique Auteurs : Enongandé Nadège Edith SOMASSE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 84 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Contrôle interne bancaire dans l'UEMOA United Bank for Africa (UBA-Sénégal) Performance d'un service de contrôle interne Programme : MBF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0284MBF12 Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. [document électronique] / Enongandé Nadège Edith SOMASSE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 84 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Contrôle interne bancaire dans l'UEMOA United Bank for Africa (UBA-Sénégal) Performance d'un service de contrôle interne Programme : MBF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0284MBF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110453 M0284MBF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
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Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal.URLContrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) / Idrissa Seydou TRAORE
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Titre : Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) Type de document : document électronique Auteurs : Idrissa Seydou TRAORE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2007 Importance : 103 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque bancaire Risque bancaire Cartographie du risque Management du risque Banque Malienne de Solidarité (BMS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : AGBOTON, Léonard Cote : M0279AUDIT07 Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) [document électronique] / Idrissa Seydou TRAORE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2007 . - 103 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque bancaire Risque bancaire Cartographie du risque Management du risque Banque Malienne de Solidarité (BMS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : AGBOTON, Léonard Cote : M0279AUDIT07 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108563 M0279AUDIT07 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
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Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancairesURL
Titre : Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : LGDJ Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : ADETEF Importance : 1 vol. (218 p.) Présentation : ill., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-297-01144-0 Prix : 23 500 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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tables des matièresAdobe Acrobat PDFContrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
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Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFContrôle interne dans une organisation non gouvernementale : cas Save The Children International / Serge Richmond Boussou KOMENAN
PermalinkContrôle Interne et gestion des risques opérationnels dans une institution de microfinance : cas du Crédit Mutuel du Sénégal / Jean Merlain Maurice IPONGA
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PermalinkContrôle interne et maîtrise des risques opérationnels dans une banque commerciale / Hermann BOSSE
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PermalinkContrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
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PermalinkContrôle interne des transferts émis (OUT-GOING) dans une banque : cas d'Ecobank Sénégal / Cheick Mamadou TALL
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