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Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA / Mame Diarra DIOP
Titre : Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA Type de document : texte imprimé Auteurs : Mame Diarra DIOP, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 55 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne administratif Contrôle interne financier Approche par les risques Focus SA Programme : MPTCF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0101MPTCF12 Evaluation du dispositif de contrôle interne administratif et financier par approche par les risques : cas Focus SA [texte imprimé] / Mame Diarra DIOP, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 55 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne administratif Contrôle interne financier Approche par les risques Focus SA Programme : MPTCF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0101MPTCF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110225 M0101MPTCF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. / Enongandé Nadège Edith SOMASSE
Titre : Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. Type de document : document électronique Auteurs : Enongandé Nadège Edith SOMASSE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 84 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Contrôle interne bancaire dans l'UEMOA United Bank for Africa (UBA-Sénégal) Performance d'un service de contrôle interne Programme : MBF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0284MBF12 Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal. [document électronique] / Enongandé Nadège Edith SOMASSE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 84 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Contrôle interne bancaire dans l'UEMOA United Bank for Africa (UBA-Sénégal) Performance d'un service de contrôle interne Programme : MBF Encadreur (s) : KOUASSI, Alexis Cote : M0284MBF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110453 M0284MBF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Evaluation de la performance du service contrôle interne : cas de UBA - Sénégal.URL Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) / Idrissa Seydou TRAORE
Titre : Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) Type de document : document électronique Auteurs : Idrissa Seydou TRAORE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2007 Importance : 103 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque bancaire Risque bancaire Cartographie du risque Management du risque Banque Malienne de Solidarité (BMS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : AGBOTON, Léonard Cote : M0279AUDIT07 Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancaires : cas de la Banque Malienne de Solidarité (BMS) [document électronique] / Idrissa Seydou TRAORE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2007 . - 103 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque bancaire Risque bancaire Cartographie du risque Management du risque Banque Malienne de Solidarité (BMS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : AGBOTON, Léonard Cote : M0279AUDIT07 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108563 M0279AUDIT07 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Contrôle interne appliqué à la gestion des risques bancairesURL
Titre : Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : LGDJ Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : ADETEF Importance : 1 vol. (218 p.) Présentation : ill., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-297-01144-0 Prix : 23 500 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
tables des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne dans une organisation non gouvernementale : cas Save The Children International / Serge Richmond Boussou KOMENAN
PermalinkContrôle Interne et gestion des risques opérationnels dans une institution de microfinance : cas du Crédit Mutuel du Sénégal / Jean Merlain Maurice IPONGA
PermalinkContrôle interne et maîtrise des risques opérationnels dans une banque commerciale / Hermann BOSSE
PermalinkContrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
PermalinkContrôle interne des transferts émis (OUT-GOING) dans une banque : cas d'Ecobank Sénégal / Cheick Mamadou TALL
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