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Titre : Gouvernance et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2012 Collection : Gouvernance & entreprise Importance : 1 vol. (98 p.) Présentation : graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-99407-2 Prix : 9,36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) .
ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114549 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114550 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114551 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114552 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : 1+1 Importance : 1 vol (121-325 p.) Présentation : ill., fig. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Titre : Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2001 Collection : Les livres outils Importance : 1 vol. (217 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2602-2 Prix : 19 000 FCFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e édition Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIII-270 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054336-6 Prix : 30.79 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses Type de document : texte imprimé Auteurs : Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (262 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-54757-3 Prix : 28,40 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Implementing and auditing the internal control system Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS, Auteur Editeur : New York : Palgrave Macmillan Année de publication : 2001 Importance : 365 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-333-92936-0 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (pagination multiple [587] p.) Présentation : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-33-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-915042-33-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115834 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115835 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
Titre : Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel JONQUIERES, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol (X-110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475520-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475520-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115828 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115829 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115830 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mémento d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2007 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIV-217 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050590-6 Prix : 16 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101493 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101488 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101494 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101491 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101495 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101490 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101492 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101489 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Les métiers de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur Editeur : Paris : L'Etudiant Année de publication : 2010 Collection : Métiers et fomation num. 545 Importance : 1 vol. (171 p.) Format : 18 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8176-0058-1 Prix : 12,90 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) .
ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113241 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115339 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115340 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Etienne BARBIER, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 1999 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 1 vol. (124 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-191-0 Prix : 15 800 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations [texte imprimé] / Etienne BARBIER, Auteur . - Paris : Maxima, 1999 . - 1 vol. (124 p.) ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-191-0 : 15 800 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102784 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal KEREBEL, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2007 Importance : 1 vol (XII-148 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475577-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS [texte imprimé] / Pascal KEREBEL, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007 . - 1 vol (XII-148 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475577-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115831 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115832 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115833 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Les mots de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. Editeur : Rueil-Malmaison : Editions Liaisons Année de publication : 2000 Importance : 1 vol. (110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-87880-347-1 Prix : 6 900 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les mots de l'audit [texte imprimé] / Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. . - Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, 2000 . - 1 vol. (110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-87880-347-1 : 6 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103601 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Des mots pour l'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Des mots pour l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique Editeur : Paris : Ifaci-IAS Année de publication : 1995 Importance : 83 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-3-8 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Des mots pour l'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique . - Paris : Ifaci-IAS, 1995 . - 83 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-3-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102258 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102261 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : Institut de l'Audit Interne Année de publication : 1997 Importance : 128 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-8-3 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : Institut de l'Audit Interne, 1997 . - 128 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-8-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102934 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110002 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La nouvelle pratique du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 1994 Importance : 378 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-1650-4 Prix : 34 900 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo La nouvelle pratique du contrôle interne [texte imprimé] / Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Editions d'organisation, 1994 . - 378 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-7081-1650-4 : 34 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101086 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101087 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101088 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101089 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
Titre : Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) Type de document : texte imprimé Auteurs : Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XXIV-269 p.) Présentation : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465403-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) [texte imprimé] / Yvon MOUGIN, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2013 . - 1 vol (XXIV-269 p.) : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465403-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115825 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115826 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115827 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2013 Importance : 1 vol. (107 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55663-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Eyrolles, 2013 . - 1 vol. (107 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-212-55663-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116659 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116660 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116661 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116662 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Principles of auditing and other assurance services Type de document : texte imprimé Auteurs : O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur Mention d'édition : 13th ed. Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : 816 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-118142-6 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Principles of auditing and other assurance services [texte imprimé] / O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur . - 13th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 816 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-07-118142-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109983 18-21 WHI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
ContentsAdobe Acrobat PDF Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
Titre : Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2011 Collection : Comptabilité, contrôle & finance Importance : 1 vol. (289 p.) Présentation : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-6298-6 Prix : 29, 64 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. . - Bruxelles : De Boeck, 2011 . - 1 vol. (289 p.) : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finance) .
ISBN : 978-2-8041-6298-6 : 29, 64 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114532 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114533 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114534 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114535 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
Titre : Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2014 Importance : 1 vol (264 p.) Présentation : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55664-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique . - Paris : Eyrolles, 2014 . - 1 vol (264 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-212-55664-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115820 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115821 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115822 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115823 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115824 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Reliable financial reporting and internal control Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 268 p Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-38261-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Reliable financial reporting and internal control [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 268 p ; 26 cm.
ISBN : 978-0-471-38261-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103567 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri MITONNEAU, Auteur Mention d'édition : 2e édition Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol. (XV-114 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-463026-4 Prix : 51.49 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit [texte imprimé] / Henri MITONNEAU, Auteur . - 2e édition . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol. (XV-114 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-463026-4 : 51.49 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111392 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111391 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111390 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
Titre : Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Institut français des administrateurs (IFA) Année de publication : 2009 Autre Editeur : Paris : IFACI Importance : 1 vol. (60 p.) Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-03-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise [texte imprimé] / Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Institut français des administrateurs (IFA) : Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (60 p.) ; 30 cm.
ISBN : 978-2-915042-03-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114563 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114564 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114565 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114566 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116083 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
Titre : Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA Type de document : texte imprimé Auteurs : Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2000 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 53 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-1-3 Prix : 9,50 euro Note générale : Langues : Anglais (eng) Français (fre) Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro
Langues : Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102455 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109994 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : The audit process : principles, practice and cases Type de document : texte imprimé Auteurs : Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Londres : Thomson Learning Année de publication : 2000 Importance : xii, 547 p. Format : ill ISBN/ISSN/EAN : 978-1-86152-010-4 Prix : 25 cm Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRA The audit process : principles, practice and cases [texte imprimé] / Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur . - 2nd ed. . - Londres : Thomson Learning, 2000 . - xii, 547 p. ; ill.
ISBN : 978-1-86152-010-4 : 25 cm
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109980 18-21 GRA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : The auditor's guide to internet resources Type de document : texte imprimé Auteurs : Jim 2 KAPLAN, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2000 Importance : 384 p Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-89413-430-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Âuditeur Audit interne Internet Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KAP The auditor's guide to internet resources [texte imprimé] / Jim 2 KAPLAN, Auteur . - 2nd ed. . - Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors, 2000 . - 384 p ; 28 cm.
ISBN : 978-0-89413-430-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Âuditeur Audit interne Internet Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KAP Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105634 18-21 KAP Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. Mention d'édition : 8e édition Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2013 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Importance : 1 vol. (VIII-452 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55748-0 Note générale : Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. . - 8e édition . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2013 . - 1 vol. (VIII-452 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-212-55748-0
Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116487 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116488 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 27/05/2024 116489 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116490 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116491 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116492 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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