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Réserve |
Titre :
Accountant's guide to fraud detection and control
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur
Mention d'édition :
2nd Ed.
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
368 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-35378-2
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Table of contentsAdobe Acrobat PDF
Titre :
Arnaques : le manuel anti-fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur
Editeur :
Paris : CNRS Editions
Année de publication :
2009
Importance :
1 vol. (286 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-271-06792-0
Prix :
16 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ?
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Hans WILMOTS, Auteur
Editeur :
Bruxelles : Editions Standaard
Année de publication :
2002
Importance :
1 vol. (319 p.)
Présentation :
ill. en coul., couv. ill. en coul
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-90-341-9697-2
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit Contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mamadou BARRY, Auteur
Année de publication :
2009
Importance :
1 vo. (371 p.)
Format :
24 cm
Prix :
10 000 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et contrôle interne 3e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Benoît PIGE, Auteur
Mention d'édition :
3e éd.
Editeur :
Paris : Editions EMS
Année de publication :
2009
Collection :
Les essentiels de la gestion
Importance :
1 vol. (319 p.)
Format :
21 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84769-119-1
Prix :
13 000 F CFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre :
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur
Mention d'édition :
4e éd.
Editeur :
Paris : Dalloz
Année de publication :
1992
Collection :
Dalloz Gestion
Sous-collection :
Finances
Importance :
XXI-373 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-247-01351-7
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit, les contrôles internes et les fraudes
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jean SLIWA, Auteur
Editeur :
Paris : Emerit Publishing
Année de publication :
2011
Importance :
1 vol. (353 p.)
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-35940-008-3
Prix :
36 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2004
Collection :
Collection la fraude dans tous ses états
Importance :
1 vol. (251 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-03-2
Prix :
46,80 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre :
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mohamed HAMZAOUI, Auteur
Mention d'édition :
2e éd.
Editeur :
Paris : Pearson Education
Année de publication :
2008
Importance :
1 vol. (VIII-243 p.)
Présentation :
ill., tabl., graph.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7440-7244-4
Prix :
32 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit interne : ce qui fait débat
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
2003
Collection :
Institut de l'audit interne
Importance :
267 p.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-317-4
Prix :
28, 8 euro
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne des collectivités locales
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Ellipses
Année de publication :
2013
Collection :
Gestion
Importance :
1 vol (166 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7298-7550-3
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2011
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (XIIII-232 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55246-1
Prix :
31,60 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2007
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (320 p.)
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-53970-7
Prix :
29 600 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
2010
Collection :
Fonctions de l'entreprise
Sous-collection :
Direction et conseil
Importance :
1 vol. (XII-339 p.)
Présentation :
tabl., graph., couv. ill.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-054982-5
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Claude PINET, Auteur
Editeur :
Paris : Lexitis éditions
Année de publication :
2013
Collection :
Les pratiques de management
Importance :
1 vol (119 p.)
Présentation :
couv. ill.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-36233-112-1
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur
Mention d'édition :
3e éd.
Editeur :
Paris : Economica
Année de publication :
2008
Collection :
Gestion
Importance :
1 vol. (444 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7178-5278-3
Prix :
35 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BEC
Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BEC
Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit procedures : complete audit program and workpaper management system
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
George GEORGIADES, Auteur
Editeur :
New York : Harcourt Professional Publishing
Année de publication :
2000
Collection :
2001 Engagement
Importance :
659 p
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-15-607194-9
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GEO
Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GEO
Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre :
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Evariste AHOUANGANSI, Auteur
Mention d'édition :
3e éd
Editeur :
Abidjan : Mondexperts
Année de publication :
2017
Importance :
1 vol. (1021 p.)
Présentation :
ill. en coul., couv. ill. en coul
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-99919-365-3-6
Prix :
36 000 F CFA
Note générale :
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 AHO
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 AHO
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre :
Auditing : an integrated approach
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur
Mention d'édition :
8th ed.
Editeur :
New Jersey : Prentice Hall
Année de publication :
2000
Importance :
821 p
Format :
30 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-13-082735-7
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ARE
Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ARE
Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Auditing & assurance services : a systematic approach
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
William Jr. MESSIER, Auteur
Editeur :
Boston : McGraw-Hill
Année de publication :
2000
Importance :
xxxix, 806 p.
Présentation :
ill
Format :
26 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-07-116970-7
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MES
Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MES
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
L'auto-évaluation du contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2005
Collection :
Cahier de la Recherche
Sous-collection :
Guide d'audit
Importance :
1 vol. (56 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-09-4
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
235 p
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-37297-4
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BOL
Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BOL
Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre :
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2011
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol. (166 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-34-4
Prix :
43 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Hachette
Année de publication :
2012
Collection :
Références
Importance :
1 vol. (XI-239 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55436-6
Prix :
31,20 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 09/05/2024 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
1995
Importance :
1 vol. (279 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-003765-0
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 LEM
La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 LEM
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Richard P. TRITTER, Auteur
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
254 p
Format :
23 p
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-29842-7
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 TRI
Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting [texte imprimé] / Richard P. TRITTER, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 254 p ; 23 p.
ISBN : 978-0-471-29842-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 TRI
Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110008 18-21 TRI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Le contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur
Editeur :
Paris : AFNOR
Année de publication :
2009
Collection :
100 questions pour comprendre et agir
Importance :
1 vol. (IX-163 p.)
Format :
21 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-465193-1
Prix :
12 000 FCFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 NOI
Le contrôle interne [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 1 vol. (IX-163 p.) ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir) .
ISBN : 978-2-12-465193-1 : 12 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 NOI
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114346 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114347 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114348 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114349 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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TABLE DES MATIERESAdobe Acrobat PDF
Titre :
Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc.
Mention d'édition :
2e éd.
Editeur :
Paris : LGDJ
Année de publication :
2008
Autre Editeur :
Paris : ADETEF
Importance :
1 vol. (218 p.)
Présentation :
ill., tabl.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-297-01144-0
Prix :
23 500 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COH
Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COH
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur
Editeur :
Paris : AFNOR
Année de publication :
2010
Collection :
Indicateurs & tableaux de bord
Importance :
1 vol. (XV-177 p.)
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-465235-8
Prix :
20 000 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WAL
Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens [texte imprimé] / Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur . - Paris : AFNOR, 2010 . - 1 vol. (XV-177 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Indicateurs & tableaux de bord) .
ISBN : 978-2-12-465235-8 : 20 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WAL
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114331 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114332 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114333 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Titre :
Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques...
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU
Mention d'édition :
3e édition [revue et augmentée
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
2010
Importance :
1 vol. (325 p.) : ;
Présentation :
graph., couv. ill. en coul.
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-659-5
Prix :
48,50 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Nguyên HONG THAI, Auteur
Editeur :
Paris : L'Harmattan
Année de publication :
1999
Collection :
l'Harmattan
Importance :
325p.
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7384-7707-1
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HON
Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise [texte imprimé] / Nguyên HONG THAI, Auteur . - Paris : L'Harmattan, 1999 . - 325p.. - (l'Harmattan) .
ISBN : 978-2-7384-7707-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HON
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101473 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101474 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101475 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Le contrôle interne pour créer de la valeur !
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur
Editeur :
La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Année de publication :
2008
Importance :
1 vol. (XVII-198 p.)
Présentation :
tabl., fig., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-465155-9
Prix :
17 300 FCFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 NOI
Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008 . - 1 vol. (XVII-198 p.) : tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465155-9 : 17 300 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 NOI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114334 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114335 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114336 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre :
Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2008
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol. (64 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-13-9
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol. (64 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-13-9 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114705 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114706 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Corporate Fraud Handbook : prevention and detection
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Joseph T. WELLS, Auteur
Mention d'édition :
4th ed.
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2013
Importance :
1 vol (XV-432 p.)
Format :
26 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-1-118-72857-4
Prix :
64 EUR
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WEL
Corporate Fraud Handbook : prevention and detection [texte imprimé] / Joseph T. WELLS, Auteur . - 4th ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2013 . - 1 vol (XV-432 p.) ; 26 cm.
ISBN : 978-1-118-72857-4 : 64 EUR
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WEL
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114775 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114776 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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ContentsAdobe Acrobat PDF
Titre :
La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2009
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol. (123 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-19-3
Prix :
52 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (123 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915051-19-3 : 52 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114572 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114573 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114574 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
La création de valeur par le contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2010
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol. (191 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-29-0
Prix :
53 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GRO
La création de valeur par le contrôle interne [texte imprimé] / Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (191 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-29-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GRO
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114553 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114554 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114555 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre :
Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2008
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol (92 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-15-3
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (92 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-15-3 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114804 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre :
Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2006
Collection :
Cahier de la Recherche
Sous-collection :
Guide d'audit
Importance :
1 vol. (59 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-14-8
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2006 . - 1 vol. (59 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-14-8 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114600 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114601 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114602 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
La direction d'un service d'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
1995
Importance :
185 p
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9507189-4-5
Prix :
23,21 euro
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 LEM
La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 LEM
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103599 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110007 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2002
Importance :
1 vol. (106 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9515475-8-2
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 STE
L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques [texte imprimé] / Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur . - Paris : IFACI, 2002 . - 1 vol. (106 p.) ; 23 cm.
ISBN : 978-2-9515475-8-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 STE
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Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre :
Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence
Titre original :
Competency framework for internal auditing
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut de l'Audit Interne, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2001
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
45 p
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9515475-6-8
Prix :
14,77 euro
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre :
Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2007
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
1 vol. (76 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-09-2
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114583 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114584 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114585 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
FRAUD 101 : techniques and strategies for detection
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Howard R. DAVIA, Auteur
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
245 p
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-37309-4
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 DAV
FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-37309-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 DAV
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108992 18-21 DAV Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Fraud examination for managers and auditors
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jack C. ROBERTSON, Auteur
Editeur :
Austin : Viesca Book
Année de publication :
2000
Importance :
vii, 564 p.
Présentation :
ill.
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-9656785-1-3
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ROB
Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-0-9656785-1-3
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ROB
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112050 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 112053 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mikaël OUANICHE, Auteur
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
2009
Importance :
1 vol. (221 p.)
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-602-1
Prix :
30,73 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 OUA
La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 OUA
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Gouvernance et contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique
Editeur :
Paris : L'Harmattan
Année de publication :
2012
Collection :
Gouvernance & entreprise
Importance :
1 vol. (98 p.)
Présentation :
graph., tabl., couv. ill. en coul.
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-296-99407-2
Prix :
9,36 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master
Cote :
18-21 COR
Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) .
ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master
Cote :
18-21 COR
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114549 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114550 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114551 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114552 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur
Editeur :
Paris : Lexitis éditions
Année de publication :
2013
Collection :
1+1
Importance :
1 vol (121-325 p.)
Présentation :
ill., fig.
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-36233-110-7
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 VIL
Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 VIL
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Titre :
Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc.
Mention d'édition :
2e éd.
Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Année de publication :
2001
Collection :
Les livres outils
Importance :
1 vol. (217 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7081-2602-2
Prix :
19 000 FCFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc.
Mention d'édition :
2e édition
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
2010
Collection :
Fonctions de l'entreprise
Sous-collection :
Gestion, finance
Importance :
1 vol. (XIII-270 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-054336-6
Prix :
30.79 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GAL
Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GAL
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2011
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (262 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-54757-3
Prix :
28,40 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ASS
Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ASS
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Implementing and auditing the internal control system
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Dimitris N. CHORAFAS, Auteur
Editeur :
New York : Palgrave Macmillan
Année de publication :
2001
Importance :
365 p
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-333-92936-0
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CHO
Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CHO
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2011
Importance :
1 vol. (pagination multiple [587] p.)
Présentation :
tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-33-7
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-915042-33-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115834 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 05/05/2024 115835 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
Titre :
Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Michel JONQUIERES, Auteur
Editeur :
La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Année de publication :
2006
Importance :
1 vol (X-110 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-475520-2
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 JON
Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475520-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 JON
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115828 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115829 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115830 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Mémento d'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
2007
Collection :
Fonctions de l'entreprise
Sous-collection :
Gestion, finance
Importance :
1 vol. (XIV-217 p.)
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-050590-6
Prix :
16 000 FCFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
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Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101493 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 13/05/2024 101488 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101494 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101491 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101495 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101490 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101492 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101489 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Les métiers de l'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur
Editeur :
Paris : L'Etudiant
Année de publication :
2010
Collection :
Métiers et fomation num. 545
Importance :
1 vol. (171 p.)
Format :
18 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-8176-0058-1
Prix :
12,90 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KRO
Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) .
ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KRO
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113241 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115339 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115340 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Etienne BARBIER, Auteur
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
1999
Collection :
Institut de l'audit interne
Importance :
1 vol. (124 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-191-0
Prix :
15 800 F CFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations [texte imprimé] / Etienne BARBIER, Auteur . - Paris : Maxima, 1999 . - 1 vol. (124 p.) ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-191-0 : 15 800 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102784 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pascal KEREBEL, Auteur
Editeur :
La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Année de publication :
2007
Importance :
1 vol (XII-148 p.)
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-475577-6
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KER
Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS [texte imprimé] / Pascal KEREBEL, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007 . - 1 vol (XII-148 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475577-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KER
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115831 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115832 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115833 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Les mots de l'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc.
Editeur :
Rueil-Malmaison : Editions Liaisons
Année de publication :
2000
Importance :
1 vol. (110 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-87880-347-1
Prix :
6 900 F CFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Les mots de l'audit [texte imprimé] / Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. . - Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, 2000 . - 1 vol. (110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-87880-347-1 : 6 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103601 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Des mots pour l'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre :
Des mots pour l'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique
Editeur :
Paris : Ifaci-IAS
Année de publication :
1995
Importance :
83 p
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9507189-3-8
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Des mots pour l'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique . - Paris : Ifaci-IAS, 1995 . - 83 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-3-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102258 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102261 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre :
Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut de l'Audit Interne, Auteur
Editeur :
Paris : Institut de l'Audit Interne
Année de publication :
1997
Importance :
128 p
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9507189-8-3
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : Institut de l'Audit Interne, 1997 . - 128 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-8-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102934 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110002 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
La nouvelle pratique du contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique
Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Année de publication :
1994
Importance :
378 p.
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7081-1650-4
Prix :
34 900 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 coo
La nouvelle pratique du contrôle interne [texte imprimé] / Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Editions d'organisation, 1994 . - 378 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-7081-1650-4 : 34 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 coo
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101086 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101087 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101088 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101089 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
Titre :
Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance)
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Yvon MOUGIN, Auteur
Editeur :
La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Année de publication :
2013
Importance :
1 vol (XXIV-269 p.)
Présentation :
ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-465403-1
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MOU
Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) [texte imprimé] / Yvon MOUGIN, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2013 . - 1 vol (XXIV-269 p.) : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465403-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MOU
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115825 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115826 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115827 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre :
Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2013
Importance :
1 vol. (107 p.)
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55663-6
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Eyrolles, 2013 . - 1 vol. (107 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-212-55663-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116659 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116660 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116661 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116662 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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TABLE DES MATIERESAdobe Acrobat PDF
Titre :
Principles of auditing and other assurance services
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur
Mention d'édition :
13th ed.
Editeur :
Boston : McGraw-Hill
Année de publication :
2000
Importance :
816 p
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-07-118142-6
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WHI
Principles of auditing and other assurance services [texte imprimé] / O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur . - 13th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 816 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-07-118142-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WHI
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109983 18-21 WHI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
Titre :
Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc.
Editeur :
Bruxelles : De Boeck
Année de publication :
2011
Collection :
Comptabilité, contrôle & finance
Importance :
1 vol. (289 p.)
Présentation :
ill., tabl., fig., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-8041-6298-6
Prix :
29, 64 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. . - Bruxelles : De Boeck, 2011 . - 1 vol. (289 p.) : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finance) .
ISBN : 978-2-8041-6298-6 : 29, 64 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114532 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114533 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114534 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114535 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
Titre :
Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol (264 p.)
Présentation :
ill., graph., tabl., couv. ill. en coul.
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55664-3
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique . - Paris : Eyrolles, 2014 . - 1 vol (264 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-212-55664-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115820 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115821 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115822 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115823 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115824 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Reliable financial reporting and internal control
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Dimitris N. CHORAFAS
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
268 p
Format :
26 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-38261-4
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CHO
Reliable financial reporting and internal control [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 268 p ; 26 cm.
ISBN : 978-0-471-38261-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CHO
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103567 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Henri MITONNEAU, Auteur
Mention d'édition :
2e édition
Editeur :
La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Année de publication :
2006
Importance :
1 vol. (XV-114 p.)
Présentation :
ill.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-12-463026-4
Prix :
51.49 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MIT
Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit [texte imprimé] / Henri MITONNEAU, Auteur . - 2e édition . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol. (XV-114 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-463026-4 : 51.49 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MIT
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111392 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111391 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111390 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
Titre :
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur
Editeur :
Paris : Institut français des administrateurs (IFA)
Année de publication :
2009
Autre Editeur :
Paris : IFACI
Importance :
1 vol. (60 p.)
Format :
30 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915042-03-0
Prix :
53 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise [texte imprimé] / Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Institut français des administrateurs (IFA) : Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (60 p.) ; 30 cm.
ISBN : 978-2-915042-03-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114563 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114564 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114565 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114566 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116083 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
Titre :
Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2000
Collection :
Cahier de la Recherche
Importance :
53 p
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-9515475-1-3
Prix :
9,50 euro
Note générale :
Langues :
Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CON
Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro
Langues : Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 CON
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102455 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109994 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
The audit process : principles, practice and cases
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur
Mention d'édition :
2nd ed.
Editeur :
Londres : Thomson Learning
Année de publication :
2000
Importance :
xii, 547 p.
Format :
ill
ISBN/ISSN/EAN :
978-1-86152-010-4
Prix :
25 cm
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GRA
The audit process : principles, practice and cases [texte imprimé] / Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur . - 2nd ed. . - Londres : Thomson Learning, 2000 . - xii, 547 p. ; ill.
ISBN : 978-1-86152-010-4 : 25 cm
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GRA
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109980 18-21 GRA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
The auditor's guide to internet resources
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jim 2 KAPLAN, Auteur
Mention d'édition :
2nd ed.
Editeur :
Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2000
Importance :
384 p
Format :
28 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-89413-430-2
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Âuditeur Audit interne Internet
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KAP
The auditor's guide to internet resources [texte imprimé] / Jim 2 KAPLAN, Auteur . - 2nd ed. . - Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors, 2000 . - 384 p ; 28 cm.
ISBN : 978-0-89413-430-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Âuditeur Audit interne Internet
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 KAP
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105634 18-21 KAP Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc.
Mention d'édition :
8e édition
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2013
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Importance :
1 vol. (VIII-452 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55748-0
Note générale :
Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. . - 8e édition . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2013 . - 1 vol. (VIII-452 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-212-55748-0
Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit interne Contrôle de gestion Service d'audit interne Gouvernement d'entreprise Méthodologie d'audit Outils d'audit interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116487 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116488 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 13/05/2024 116489 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116490 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116491 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116492 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm. ISBN : 978-0-471-35378-2 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
105912 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105913 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105914 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114620 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114621 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114622 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm. ISBN : 978-90-341-9697-2 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103887 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103563 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103888 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103889 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm. 10 000 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102859 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102861 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102862 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Réservé |
102863 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102864 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) . ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114145 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114146 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114147 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114148 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) . ISBN : 978-2-247-01351-7 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101438 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101439 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101440 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101441 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm. ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114521 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114522 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114523 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114524 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) . ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114556 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114557 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114558 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114559 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104499 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111066 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111067 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111068 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111069 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111070 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
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L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) . ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101035 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101036 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101037 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101038 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) . ISBN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115814 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115815 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115816 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114528 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114529 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114530 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114531 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101425 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
101422 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101423 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101424 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
Documents numériques
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Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) . ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
111400 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111399 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111398 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111397 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114143 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114144 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) . ISBN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115817 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115818 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115819 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) . ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104498 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111052 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111053 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111054 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111055 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) . ISBN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
105012 | 18-21 GEO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm. ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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120150 | 18-21 AHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
120151 | 18-21 AHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm. ISBN : 978-0-13-082735-7 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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109981 | 18-21 ARE | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm. ISBN : 978-0-07-116970-7 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
110017 | 18-21 MES | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) . ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114603 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114604 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114605 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm. ISBN : 978-0-471-37297-4 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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105627 | 18-21 BOL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121467 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118116 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118117 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118124 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121468 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118118 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118119 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118120 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121469 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118121 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118122 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118123 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121470 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118126 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118127 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118128 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121471 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118129 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118130 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118131 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114542 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114543 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114544 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) . ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114511 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114512 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114513 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Sorti jusqu'au 09/05/2024 |
114514 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115338 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm. ISBN : 978-2-10-003765-0 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101028 | 18-21 LEM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101029 | 18-21 LEM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting [texte imprimé] / Richard P. TRITTER, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 254 p ; 23 p. ISBN : 978-0-471-29842-7 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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110008 | 18-21 TRI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Table of contents Adobe Acrobat PDF |
Le contrôle interne [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 1 vol. (IX-163 p.) ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir) . ISBN : 978-2-12-465193-1 : 12 000 FCFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114346 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114347 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114348 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114349 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |
Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm. ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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100107 | 18-21 COH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
100108 | 18-21 COH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
100109 | 18-21 COH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens [texte imprimé] / Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur . - Paris : AFNOR, 2010 . - 1 vol. (XV-177 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Indicateurs & tableaux de bord) . ISBN : 978-2-12-465235-8 : 20 000 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114331 | 18-21 WAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114332 | 18-21 WAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114333 | 18-21 WAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm. ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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111349 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111350 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111351 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111352 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111353 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111354 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise [texte imprimé] / Nguyên HONG THAI, Auteur . - Paris : L'Harmattan, 1999 . - 325p.. - (l'Harmattan) . ISBN : 978-2-7384-7707-1 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101473 | 18-21 HON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101474 | 18-21 HON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101475 | 18-21 HON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008 . - 1 vol. (XVII-198 p.) : tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-12-465155-9 : 17 300 FCFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114334 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114335 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114336 | 18-21 NOI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol. (64 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915042-13-9 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114705 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114706 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Corporate Fraud Handbook : prevention and detection [texte imprimé] / Joseph T. WELLS, Auteur . - 4th ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2013 . - 1 vol (XV-432 p.) ; 26 cm. ISBN : 978-1-118-72857-4 : 64 EUR Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114775 | 18-21 WEL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114776 | 18-21 WEL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Contents Adobe Acrobat PDF |
La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (123 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915051-19-3 : 52 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114572 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114573 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114574 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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La création de valeur par le contrôle interne [texte imprimé] / Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (191 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915042-29-0 : 53 EUR Langues : Français (fre)
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Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114553 | 18-21 GRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114554 | 18-21 GRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114555 | 18-21 GRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (92 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915042-15-3 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114804 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2006 . - 1 vol. (59 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) . ISBN : 978-2-915051-14-8 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114600 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114601 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114602 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm. ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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103599 | 18-21 LEM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
110007 | 18-21 LEM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques [texte imprimé] / Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur . - Paris : IFACI, 2002 . - 1 vol. (106 p.) ; 23 cm. ISBN : 978-2-9515475-8-2 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114569 | 18-21 STE | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114570 | 18-21 STE | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114571 | 18-21 STE | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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103459 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
109993 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114583 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114584 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114585 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm. ISBN : 978-0-471-37309-4 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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108992 | 18-21 DAV | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm. ISBN : 978-0-9656785-1-3 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
112050 | 18-21 ROB | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
112053 | 18-21 ROB | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm. ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114518 | 18-21 OUA | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114519 | 18-21 OUA | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114520 | 18-21 OUA | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114623 | 18-21 OUA | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) . ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114549 | 18-21 COR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114550 | 18-21 COR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114551 | 18-21 COR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114552 | 18-21 COR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) . ISBN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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115839 | 18-21 VIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115840 | 18-21 VIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115841 | 18-21 VIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115842 | 18-21 VIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) . ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101047 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101048 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
101046 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) . ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
111396 | 18-21 GAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
111395 | 18-21 GAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111394 | 18-21 GAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111393 | 18-21 GAL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114611 | 18-21 ASS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114612 | 18-21 ASS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114613 | 18-21 ASS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm. ISBN : 978-0-333-92936-0 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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104090 | 18-21 CHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-915042-33-7 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115834 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Sorti jusqu'au 05/05/2024 |
115835 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm. ISBN : 978-2-12-475520-2 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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115828 | 18-21 JON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115829 | 18-21 JON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115830 | 18-21 JON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) . ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101493 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Sorti jusqu'au 13/05/2024 |
101488 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101494 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101491 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101495 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
101490 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101492 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101489 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) . ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
113241 | 18-21 KRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115339 | 18-21 KRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115340 | 18-21 KRO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations [texte imprimé] / Etienne BARBIER, Auteur . - Paris : Maxima, 1999 . - 1 vol. (124 p.) ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) . ISBN : 978-2-84001-191-0 : 15 800 F CFA Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102784 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
109859 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matiéres Adobe Acrobat PDF |
Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS [texte imprimé] / Pascal KEREBEL, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007 . - 1 vol (XII-148 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-12-475577-6 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115831 | 18-21 KER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115832 | 18-21 KER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115833 | 18-21 KER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Les mots de l'audit [texte imprimé] / Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. . - Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, 2000 . - 1 vol. (110 p.) ; 24 cm. ISBN : 978-2-87880-347-1 : 6 900 F CFA Langues : Français (fre)
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Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103601 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
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Des mots pour l'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Des mots pour l'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique . - Paris : Ifaci-IAS, 1995 . - 83 p ; 24 cm. ISBN : 978-2-9507189-3-8 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102258 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102261 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : Institut de l'Audit Interne, 1997 . - 128 p ; 24 cm. ISBN : 978-2-9507189-8-3 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102934 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
110002 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
La nouvelle pratique du contrôle interne [texte imprimé] / Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Editions d'organisation, 1994 . - 378 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. ISBN : 978-2-7081-1650-4 : 34 900 F CFA Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101086 | 18-21 COO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101087 | 18-21 COO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101088 | 18-21 COO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101089 | 18-21 COO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) [texte imprimé] / Yvon MOUGIN, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2013 . - 1 vol (XXIV-269 p.) : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-12-465403-1 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115825 | 18-21 MOU | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115826 | 18-21 MOU | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115827 | 18-21 MOU | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Eyrolles, 2013 . - 1 vol. (107 p.) ; 25 cm. ISBN : 978-2-212-55663-6 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
116659 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116660 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116661 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116662 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |
Principles of auditing and other assurance services [texte imprimé] / O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur . - 13th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 816 p ; 23 cm. ISBN : 978-0-07-118142-6 Langues : Anglais (eng)
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Réserver ce documentExemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
109983 | 18-21 WHI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
Documents numériques
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Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. . - Bruxelles : De Boeck, 2011 . - 1 vol. (289 p.) : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finance) . ISBN : 978-2-8041-6298-6 : 29, 64 EUR Langues : Français (fre)
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Réserver ce documentExemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114532 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114533 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114534 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114535 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique . - Paris : Eyrolles, 2014 . - 1 vol (264 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. ISBN : 978-2-212-55664-3 Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115820 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115821 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115822 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115823 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115824 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Reliable financial reporting and internal control [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 268 p ; 26 cm. ISBN : 978-0-471-38261-4 Langues : Anglais (eng)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103567 | 18-21 CHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit [texte imprimé] / Henri MITONNEAU, Auteur . - 2e édition . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol. (XV-114 p.) : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-12-463026-4 : 51.49 EUR Langues : Français (fre)
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Réservation
Réserver ce documentExemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
111392 | 18-21 MIT | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
111391 | 18-21 MIT | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111390 | 18-21 MIT | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise [texte imprimé] / Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Institut français des administrateurs (IFA) : Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (60 p.) ; 30 cm. ISBN : 978-2-915042-03-0 : 53 EUR Langues : Français (fre)
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Réserver ce documentExemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114563 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114564 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114565 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114566 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116083 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) . ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro Langues : Anglais (eng) Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102455 | 18-21 CON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
109994 | 18-21 CON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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The audit process : principles, practice and cases [texte imprimé] / Iain GRAY, Auteur ; Stuart MANSON, Auteur . - 2nd ed. . - Londres : Thomson Learning, 2000 . - xii, 547 p. ; ill. ISBN : 978-1-86152-010-4 : 25 cm Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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109980 | 18-21 GRA | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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The auditor's guide to internet resources [texte imprimé] / Jim 2 KAPLAN, Auteur . - 2nd ed. . - Altamonte Spring : The Institute of Internal Auditors, 2000 . - 384 p ; 28 cm. ISBN : 978-0-89413-430-2 Langues : Anglais (eng)
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105634 | 18-21 KAP | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Théorie et pratique de l'audit interne 8e éd. [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Louis GALLOIS, Préfacier, etc. . - 8e édition . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2013 . - 1 vol. (VIII-452 p.) ; 24 cm. ISBN : 978-2-212-55748-0 Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit Interne : 1995 : France Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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116487 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116488 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Sorti jusqu'au 13/05/2024 |
116489 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116490 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116491 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
116492 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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