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CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Hachette Année de publication : 2012 Collection : Références Importance : 1 vol. (XI-239 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55436-6 Prix : 31,20 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 29/04/2024 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1995 Importance : 1 vol. (279 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003765-0 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard P. TRITTER, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 254 p Format : 23 p ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-29842-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Control self-assessment : a guide to facilitation-based consulting [texte imprimé] / Richard P. TRITTER, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 254 p ; 23 p.
ISBN : 978-0-471-29842-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Auto-évaluation de contrôle Conseil en management Amélioration du processus d'affaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 TRI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110008 18-21 TRI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2009 Collection : 100 questions pour comprendre et agir Importance : 1 vol. (IX-163 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465193-1 Prix : 12 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 1 vol. (IX-163 p.) ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir) .
ISBN : 978-2-12-465193-1 : 12 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle opérationnel Tableau de bord Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114346 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114347 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114348 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114349 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : LGDJ Année de publication : 2008 Autre Editeur : Paris : ADETEF Importance : 1 vol. (218 p.) Présentation : ill., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-297-01144-0 Prix : 23 500 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique : le PIFC [texte imprimé] / Alain-Gérard COHEN, Auteur ; Philippe SEGUIN, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : LGDJ : Paris : ADETEF, 2008 . - 1 vol. (218 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-297-01144-0 : 23 500 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de la politique publique Contrôle des finances publiques Administration publique Pays de l'Union européenne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100107 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100108 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 100109 18-21 COH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2010 Collection : Indicateurs & tableaux de bord Importance : 1 vol. (XV-177 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465235-8 Prix : 20 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Contrôle interne : des chiffres porteurs de sens [texte imprimé] / Jacques WALTER, Auteur ; Philippe NOIROT, Auteur . - Paris : AFNOR, 2010 . - 1 vol. (XV-177 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Indicateurs & tableaux de bord) .
ISBN : 978-2-12-465235-8 : 20 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Planification stratégique Intelligence économique Vérification interne Contrôle de gestion Tableau de bord de gestion Contrôle financier Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114331 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114332 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114333 18-21 WAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
Titre : Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU Mention d'édition : 3e édition [revue et augmentée Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (325 p.) : ; Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-659-5 Prix : 48,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Contrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... [texte imprimé] / Frédéric BERNARD, Auteur ; Rémi GAYRAUD, Auteur ; Laurent ROUSSEAU . - 3e édition [revue et augmentée . - Paris : Maxima, 2010 . - 1 vol. (325 p.) : ; : graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-659-5 : 48,50 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque de fraude Gestion du risque Dispositif de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111349 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111350 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111351 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111352 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111353 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111354 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Nguyên HONG THAI, Auteur Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 1999 Collection : l'Harmattan Importance : 325p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7384-7707-1 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise [texte imprimé] / Nguyên HONG THAI, Auteur . - Paris : L'Harmattan, 1999 . - 325p.. - (l'Harmattan) .
ISBN : 978-2-7384-7707-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Prévention des risques GESTION DU RISQUE Outil du contrôle de gestion Ouvrage Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101473 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101474 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101475 18-21 HON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le contrôle interne pour créer de la valeur ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (XVII-198 p.) Présentation : tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465155-9 Prix : 17 300 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Philippe NOIROT, Auteur ; Jacques WALTER, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008 . - 1 vol. (XVII-198 p.) : tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465155-9 : 17 300 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gestion du risque Évaluation du risque Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NOI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114334 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114335 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114336 18-21 NOI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (64 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-13-9 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Contrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol. (64 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-13-9 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Norme ISO 9001 Management intégré de la performance Système de Management de la Qualité (SMQ) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114705 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114706 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Corporate Fraud Handbook : prevention and detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph T. WELLS, Auteur Mention d'édition : 4th ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XV-432 p.) Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-118-72857-4 Prix : 64 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Corporate Fraud Handbook : prevention and detection [texte imprimé] / Joseph T. WELLS, Auteur . - 4th ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2013 . - 1 vol (XV-432 p.) ; 26 cm.
ISBN : 978-1-118-72857-4 : 64 EUR
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WEL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114775 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114776 18-21 WEL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2009 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (123 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-19-3 Prix : 52 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (123 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915051-19-3 : 52 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Gestion des ressources humaines Image d'entreprise Positionnement d'entreprise Référentiel d'audit interne Plan d'audit interne Cartographie du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114572 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114573 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114574 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La création de valeur par le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (191 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-29-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO La création de valeur par le contrôle interne [texte imprimé] / Groupe Professionnel Contrôle interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (191 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-29-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Valeur ajoutée Création de valeur Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114553 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114554 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114555 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol (92 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-15-3 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (92 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-15-3 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Plan de continuité d'activité (PCA) Audit interne Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114804 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2006 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (59 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-14-8 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Une démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2006 . - 1 vol. (59 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-14-8 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Direction d'audit interne Audit interne Gestion des connaissances Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114600 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114601 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114602 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La direction d'un service d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 1995 Importance : 185 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-4-5 Prix : 23,21 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103599 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110007 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (106 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-8-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques [texte imprimé] / Richard M. STEINBERG, Auteur ; Catherine L. BROMILOW, Auteur . - Paris : IFACI, 2002 . - 1 vol. (106 p.) ; 23 cm.
ISBN : 978-2-9515475-8-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Comité d'audit Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 STE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114569 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114570 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114571 18-21 STE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre : Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence Titre original : Competency framework for internal auditing Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2001 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 45 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-6-8 Prix : 14,77 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Tab_109993.pdfAdobe Acrobat PDF Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2007 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (76 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-09-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114583 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114584 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114585 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : FRAUD 101 : techniques and strategies for detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Howard R. DAVIA, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 245 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37309-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-37309-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108992 18-21 DAV Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Fraud examination for managers and auditors Type de document : texte imprimé Auteurs : Jack C. ROBERTSON, Auteur Editeur : Austin : Viesca Book Année de publication : 2000 Importance : vii, 564 p. Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-9656785-1-3 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-0-9656785-1-3
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112050 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 112053 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikaël OUANICHE, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (221 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-602-1 Prix : 30,73 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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