. Réserve
Réserve |
103 résultat(s)
Affiner la recherche
Affiner la recherche
Titre : Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Gestion Importance : 1 vol. (444 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5278-3 Prix : 35 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF
Titre : Audit procedures : complete audit program and workpaper management system Type de document : texte imprimé Auteurs : George GEORGIADES, Auteur Editeur : New York : Harcourt Professional Publishing Année de publication : 2000 Collection : 2001 Engagement Importance : 659 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre : Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Evariste AHOUANGANSI, Auteur Mention d'édition : 3e éd Editeur : Abidjan : Mondexperts Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (1021 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-99919-365-3-6 Prix : 36 000 F CFA Note générale : La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Auditing : an integrated approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur Mention d'édition : 8th ed. Editeur : New Jersey : Prentice Hall Année de publication : 2000 Importance : 821 p Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-082735-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
TABLE DES MATIERESAdobe Acrobat PDF
Titre : Auditing & assurance services : a systematic approach Type de document : texte imprimé Auteurs : William Jr. MESSIER, Auteur Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : xxxix, 806 p. Présentation : ill Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-116970-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF
Titre : L'auto-évaluation du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2005 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (56 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-09-4 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF
Titre : Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 235 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37297-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
table des matièresAdobe Acrobat PDF CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF
Titre : Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Hachette Année de publication : 2012 Collection : Références Importance : 1 vol. (XI-239 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55436-6 Prix : 31,20 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF
Titre : La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1995 Importance : 1 vol. (279 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003765-0 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF