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CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 2 : Sections V & VI [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Management de la stratégie Comportement organisationnel Compétences managériales Gestion des conflits Gestion de projets Gestion du changement Technologie de l'information Continuité de l'activité Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121470 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118126 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118127 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118128 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 3 : Sections VII & VIII [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Comptabilité financière Comptabilité de gestion Environnement financier Environnement économique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121471 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118129 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118130 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118131 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Hachette Année de publication : 2012 Collection : Références Importance : 1 vol. (XI-239 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55436-6 Prix : 31,20 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Patrick KRON, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 vol. (XI-239 p.) ; 24 cm. - (Références) .
ISBN : 978-2-212-55436-6 : 31,20 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Management du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114511 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114512 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114513 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 29/04/2024 114514 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115338 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1995 Importance : 1 vol. (279 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003765-0 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie élaborée par un groupe de recherche [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Dunod, 1995 . - 1 vol. (279 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-003765-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101028 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101029 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkContrôle interne : concepts et aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques... / Frédéric BERNARD
PermalinkPermalinkPermalinkContrôle interne et qualité : pour un management intégré de la performance / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkUne démarche d'audit de continuité d'activité (PCA) : guide d'audit / Unité de Recherche de l'IFACI
PermalinkUne démarche de management des connaissances dans une direction d'audit interne / Unité de Recherche de l'IFACI
PermalinkPermalinkPermalinkEvaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
PermalinkEvaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
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