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Réserve |
Titre :
Accountant's guide to fraud detection and control
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur
Mention d'édition :
2nd Ed.
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
368 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-35378-2
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Table of contentsAdobe Acrobat PDF
Titre :
Arnaques : le manuel anti-fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur
Editeur :
Paris : CNRS Editions
Année de publication :
2009
Importance :
1 vol. (286 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-271-06792-0
Prix :
16 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ?
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Hans WILMOTS, Auteur
Editeur :
Bruxelles : Editions Standaard
Année de publication :
2002
Importance :
1 vol. (319 p.)
Présentation :
ill. en coul., couv. ill. en coul
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-90-341-9697-2
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit Contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mamadou BARRY, Auteur
Année de publication :
2009
Importance :
1 vo. (371 p.)
Format :
24 cm
Prix :
10 000 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et contrôle interne 3e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Benoît PIGE, Auteur
Mention d'édition :
3e éd.
Editeur :
Paris : Editions EMS
Année de publication :
2009
Collection :
Les essentiels de la gestion
Importance :
1 vol. (319 p.)
Format :
21 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84769-119-1
Prix :
13 000 F CFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre :
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur
Mention d'édition :
4e éd.
Editeur :
Paris : Dalloz
Année de publication :
1992
Collection :
Dalloz Gestion
Sous-collection :
Finances
Importance :
XXI-373 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-247-01351-7
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit, les contrôles internes et les fraudes
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jean SLIWA, Auteur
Editeur :
Paris : Emerit Publishing
Année de publication :
2011
Importance :
1 vol. (353 p.)
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-35940-008-3
Prix :
36 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2004
Collection :
Collection la fraude dans tous ses états
Importance :
1 vol. (251 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-03-2
Prix :
46,80 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre :
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mohamed HAMZAOUI, Auteur
Mention d'édition :
2e éd.
Editeur :
Paris : Pearson Education
Année de publication :
2008
Importance :
1 vol. (VIII-243 p.)
Présentation :
ill., tabl., graph.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7440-7244-4
Prix :
32 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit interne : ce qui fait débat
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
2003
Collection :
Institut de l'audit interne
Importance :
267 p.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-317-4
Prix :
28, 8 euro
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne des collectivités locales
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Ellipses
Année de publication :
2013
Collection :
Gestion
Importance :
1 vol (166 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7298-7550-3
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2011
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (XIIII-232 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55246-1
Prix :
31,60 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2007
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (320 p.)
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-53970-7
Prix :
29 600 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
2010
Collection :
Fonctions de l'entreprise
Sous-collection :
Direction et conseil
Importance :
1 vol. (XII-339 p.)
Présentation :
tabl., graph., couv. ill.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-054982-5
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Claude PINET, Auteur
Editeur :
Paris : Lexitis éditions
Année de publication :
2013
Collection :
Les pratiques de management
Importance :
1 vol (119 p.)
Présentation :
couv. ill.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-36233-112-1
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur
Mention d'édition :
3e éd.
Editeur :
Paris : Economica
Année de publication :
2008
Collection :
Gestion
Importance :
1 vol. (444 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7178-5278-3
Prix :
35 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BEC
Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BEC
Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit procedures : complete audit program and workpaper management system
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
George GEORGIADES, Auteur
Editeur :
New York : Harcourt Professional Publishing
Année de publication :
2000
Collection :
2001 Engagement
Importance :
659 p
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-15-607194-9
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GEO
Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 GEO
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre :
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Evariste AHOUANGANSI, Auteur
Mention d'édition :
3e éd
Editeur :
Abidjan : Mondexperts
Année de publication :
2017
Importance :
1 vol. (1021 p.)
Présentation :
ill. en coul., couv. ill. en coul
Format :
25 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-99919-365-3-6
Prix :
36 000 F CFA
Note générale :
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 AHO
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 AHO
Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre :
Auditing : an integrated approach
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur
Mention d'édition :
8th ed.
Editeur :
New Jersey : Prentice Hall
Année de publication :
2000
Importance :
821 p
Format :
30 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-13-082735-7
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ARE
Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 ARE
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Auditing & assurance services : a systematic approach
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
William Jr. MESSIER, Auteur
Editeur :
Boston : McGraw-Hill
Année de publication :
2000
Importance :
xxxix, 806 p.
Présentation :
ill
Format :
26 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-07-116970-7
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MES
Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 MES
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
L'auto-évaluation du contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2005
Collection :
Cahier de la Recherche
Sous-collection :
Guide d'audit
Importance :
1 vol. (56 p.)
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-09-4
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 UNI
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
235 p
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-37297-4
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BOL
Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME)
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BOL
Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre :
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur
Editeur :
Paris : The Institute of Internal Auditors
Année de publication :
2014
Importance :
1 vol. (pagination multiple)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
30 cm
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 INS
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm. ISBN : 978-0-471-35378-2 Langues : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
105912 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105913 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105914 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table of contents Adobe Acrobat PDF |
Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR Langues : Français (fre)
|
Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114620 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114621 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114622 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm. ISBN : 978-90-341-9697-2 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103887 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103563 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103888 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103889 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm. 10 000 F CFA Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102859 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102861 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102862 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Réservé |
102863 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102864 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matiéres Adobe Acrobat PDF |
Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) . ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA Langues : Français (fre)
|
Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114145 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114146 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114147 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114148 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) . ISBN : 978-2-247-01351-7 Langues : Français (fre)
|
Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
101438 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101439 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101440 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101441 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |
L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm. ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR Langues : Français (fre)
|
Réservation
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114521 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114522 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114523 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114524 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table des matières Adobe Acrobat PDF |
Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) . ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114556 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114557 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114558 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114559 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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104499 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111066 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111067 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111068 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111069 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111070 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) . ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101035 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101036 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101037 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101038 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) . ISBN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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115814 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115815 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115816 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114528 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114529 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114530 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114531 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101425 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
101422 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101423 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101424 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) . ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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111400 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111399 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111398 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111397 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114143 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114144 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) . ISBN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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115817 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115818 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115819 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) . ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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104498 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111052 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111053 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111054 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111055 | 18-21 BEC | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) . ISBN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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105012 | 18-21 GEO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm. ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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120150 | 18-21 AHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
120151 | 18-21 AHO | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm. ISBN : 978-0-13-082735-7 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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109981 | 18-21 ARE | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |
Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm. ISBN : 978-0-07-116970-7 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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110017 | 18-21 MES | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) . ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114603 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114604 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114605 | 18-21 UNI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm. ISBN : 978-0-471-37297-4 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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105627 | 18-21 BOL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121467 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118116 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118117 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118124 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121468 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118118 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118119 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118120 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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121469 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
118121 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118122 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
118123 | 18-21 INS | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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