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Titre : Gouvernance et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2012 Collection : Gouvernance & entreprise Importance : 1 vol. (98 p.) Présentation : graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-99407-2 Prix : 9,36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) .
ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114549 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114550 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114551 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114552 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : 1+1 Importance : 1 vol (121-325 p.) Présentation : ill., fig. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFGuide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
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Titre : Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2001 Collection : Les livres outils Importance : 1 vol. (217 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2602-2 Prix : 19 000 FCFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e édition Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIII-270 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054336-6 Prix : 30.79 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses Type de document : texte imprimé Auteurs : Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (262 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-54757-3 Prix : 28,40 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Implementing and auditing the internal control system Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS, Auteur Editeur : New York : Palgrave Macmillan Année de publication : 2001 Importance : 365 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-333-92936-0 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (pagination multiple [587] p.) Présentation : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-33-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-915042-33-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115834 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115835 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFManuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
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Titre : Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel JONQUIERES, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol (X-110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475520-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475520-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115828 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115829 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115830 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mémento d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2007 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIV-217 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050590-6 Prix : 16 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101493 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101488 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101494 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101491 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101495 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101490 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101492 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101489 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Les métiers de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur Editeur : Paris : L'Etudiant Année de publication : 2010 Collection : Métiers et fomation num. 545 Importance : 1 vol. (171 p.) Format : 18 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8176-0058-1 Prix : 12,90 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) .
ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113241 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115339 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115340 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Etienne BARBIER, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 1999 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 1 vol. (124 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-191-0 Prix : 15 800 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Mieux piloter et mieux utiliser l'audit : l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations [texte imprimé] / Etienne BARBIER, Auteur . - Paris : Maxima, 1999 . - 1 vol. (124 p.) ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-191-0 : 15 800 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne contrôle interne Planification stratégique Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Calcul économique Changement organisationnel Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102784 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal KEREBEL, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2007 Importance : 1 vol (XII-148 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475577-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Mise en oeuvre d'un contrôle interne efficace via un ERP : LSP, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS [texte imprimé] / Pascal KEREBEL, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007 . - 1 vol (XII-148 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475577-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Systèmes d'information de l'entreprise Gestion de l'information Logiciels de gestion intégrés Normes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KER Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115831 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115832 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115833 18-21 KER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Les mots de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. Editeur : Rueil-Malmaison : Editions Liaisons Année de publication : 2000 Importance : 1 vol. (110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-87880-347-1 Prix : 6 900 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les mots de l'audit [texte imprimé] / Institut de l'Audit Social, Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur ; Christian LAUBIE, Préfacier, etc. . - Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, 2000 . - 1 vol. (110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-87880-347-1 : 6 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Vocabulaire Terminologie Glossaire Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103601 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Des mots pour l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique Editeur : Paris : Ifaci-IAS Année de publication : 1995 Importance : 83 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-3-8 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Des mots pour l'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique ; Institut de l'Audit Social, Editeur scientifique . - Paris : Ifaci-IAS, 1995 . - 83 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-3-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102258 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102261 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : Institut de l'Audit Interne Année de publication : 1997 Importance : 128 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-8-3 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : Institut de l'Audit Interne, 1997 . - 128 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-8-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Auditeur interne Norme d'audit Compétence professionnelle Gestion du service d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102934 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110002 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La nouvelle pratique du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 1994 Importance : 378 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-1650-4 Prix : 34 900 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo La nouvelle pratique du contrôle interne [texte imprimé] / Coopers & Lybrand, Editeur scientifique ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : Editions d'organisation, 1994 . - 378 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-7081-1650-4 : 34 900 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Contrôle de gestion Gestion du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 coo Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101086 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101087 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101088 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101089 18-21 COO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFLes nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
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Titre : Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) Type de document : texte imprimé Auteurs : Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2013 Importance : 1 vol (XXIV-269 p.) Présentation : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465403-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Les nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) [texte imprimé] / Yvon MOUGIN, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2013 . - 1 vol (XXIV-269 p.) : ill.,tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-465403-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Controle qualité Sécurité du travail Norme ISO 19011 Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MOU Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115825 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115826 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115827 18-21 MOU Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFLes outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
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Titre : Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2013 Importance : 1 vol. (107 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55663-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Eyrolles, 2013 . - 1 vol. (107 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-212-55663-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Référentiel d'audit Mission d'audit interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 116659 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116660 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116661 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116662 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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TABLE DES MATIERESAdobe Acrobat PDF
Titre : Principles of auditing and other assurance services Type de document : texte imprimé Auteurs : O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur Mention d'édition : 13th ed. Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : 816 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-118142-6 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Principles of auditing and other assurance services [texte imprimé] / O.Ray WHITTINGTON, Auteur ; Kurt 13 PANY, Auteur . - 13th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 816 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-07-118142-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Ethique professionnelle Contrôle comptable Audit comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WHI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109983 18-21 WHI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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ContentsAdobe Acrobat PDFQualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
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Titre : Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2011 Collection : Comptabilité, contrôle & finance Importance : 1 vol. (289 p.) Présentation : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-6298-6 Prix : 29, 64 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur ; Philippe DANJOU, Préfacier, etc. . - Bruxelles : De Boeck, 2011 . - 1 vol. (289 p.) : ill., tabl., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité, contrôle & finance) .
ISBN : 978-2-8041-6298-6 : 29, 64 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114532 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114533 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114534 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114535 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFRéférentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
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Titre : Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2014 Importance : 1 vol (264 p.) Présentation : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55664-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Editeur scientifique ; PricewaterhouseCoopers, Editeur scientifique . - Paris : Eyrolles, 2014 . - 1 vol (264 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-212-55664-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion des risques Evaluation des risques Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115820 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115821 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115822 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115823 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115824 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Reliable financial reporting and internal control Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 268 p Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-38261-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Reliable financial reporting and internal control [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 268 p ; 26 cm.
ISBN : 978-0-471-38261-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Reporting financier Norme comptable Norme comptable internationale Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103567 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri MITONNEAU, Auteur Mention d'édition : 2e édition Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol. (XV-114 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-463026-4 Prix : 51.49 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réussir l'audit des processus : un nouveau référentiel pour une nouvelle vision de l'audit [texte imprimé] / Henri MITONNEAU, Auteur . - 2e édition . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol. (XV-114 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-463026-4 : 51.49 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle de qualité Normes ISO 9000 Audit des processus Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MIT Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111392 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111391 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111390 18-21 MIT Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFLe rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
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Titre : Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : Institut français des administrateurs (IFA) Année de publication : 2009 Autre Editeur : Paris : IFACI Importance : 1 vol. (60 p.) Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-03-0 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise [texte imprimé] / Institut français des administrateurs (IFA), Auteur ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : Institut français des administrateurs (IFA) : Paris : IFACI, 2009 . - 1 vol. (60 p.) ; 30 cm.
ISBN : 978-2-915042-03-0 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Gestion du risque Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114563 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114564 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114565 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114566 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 116083 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Table des matièresAdobe Acrobat PDFLe rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
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Titre : Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA Type de document : texte imprimé Auteurs : Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2000 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 53 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-1-3 Prix : 9,50 euro Note générale : Langues : Anglais (eng) Français (fre) Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro
Langues : Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102455 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109994 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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