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Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre : Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence Titre original : Competency framework for internal auditing Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2001 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 45 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-6-8 Prix : 14,77 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Tab_109993.pdfAdobe Acrobat PDF Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
Titre : Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA Type de document : texte imprimé Auteurs : Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2000 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 53 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-1-3 Prix : 9,50 euro Note générale : Langues : Anglais (eng) Français (fre) Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Le rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA [texte imprimé] / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA), Auteur . - Paris : IFACI, 2000 . - 53 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-1-3 : 9,50 euro
Langues : Anglais (eng) Français (fre)
Mots-clés : Fraude Evaluation de la fraude Risque de fraude Contrôle interne Rôle de l'auditeur interne Rôle du conseil d'administration Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102455 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109994 18-21 CON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La direction d'un service d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 1995 Importance : 185 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9507189-4-5 Prix : 23,21 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM La direction d'un service d'audit interne [texte imprimé] / Olivier LEMANT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Editeur scientifique . - Paris : IFACI, 1995 . - 185 p ; 24 cm.
ISBN : 978-2-9507189-4-5 : 23,21 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Âudit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 LEM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103599 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 110007 18-21 LEM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Pour un urbanisme du contrôle interne efficient / Groupe Professionnel Banque
Titre : Pour un urbanisme du contrôle interne efficient Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Banque, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (127 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-23-8 Prix : 53 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Pour un urbanisme du contrôle interne efficient [texte imprimé] / Groupe Professionnel Banque, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (127 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-23-8 : 53 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114539 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114540 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114541 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Exclu du prêt Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne / Unité de Recherche de l'IFACI
Titre : Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (166 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-34-4 Prix : 43 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne : du bon usage du cadre de référence de contrôle interne de l'AMF [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (166 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-34-4 : 43 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114542 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114543 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114544 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF PermalinkPermalinkLa cartographie des risques / Groupe Professionnel Assurance
PermalinkLe rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
PermalinkPermalinkPermalinkGuide d'audit du développement durable : comment auditer la stratégie et les pratiques de développement durable ? / Unité de recherche Audit et développement durable
PermalinkLe contrôle interne du système d'information des organisations / Club informatique des grandes entreprises françaises (CIGREF)
PermalinkEvaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
PermalinkPour un bon audit du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux / Groupe Professionnel Banque-blanchiment d'argent
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