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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Arnaques : le manuel anti-fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur Editeur : Paris : CNRS Editions Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (286 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-271-06792-0 Prix : 16 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans WILMOTS, Auteur Editeur : Bruxelles : Editions Standaard Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-90-341-9697-2 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit Contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou BARRY, Auteur Année de publication : 2009 Importance : 1 vo. (371 p.) Format : 24 cm Prix : 10 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et contrôle interne 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Editions EMS Année de publication : 2009 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (319 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-119-1 Prix : 13 000 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre : Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1992 Collection : Dalloz Gestion Sous-collection : Finances Importance : XXI-373 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-247-01351-7 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit, les contrôles internes et les fraudes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean SLIWA, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (353 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35940-008-3 Prix : 36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2004 Collection : Collection la fraude dans tous ses états Importance : 1 vol. (251 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-03-2 Prix : 46,80 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF L'audit de la fraude et de la délinquance financière : guide pratique des auditeurs et des entreprises / Mohammed NASSIRI
Titre : L'audit de la fraude et de la délinquance financière : guide pratique des auditeurs et des entreprises Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohammed NASSIRI, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2012 Importance : 1 vol. (298 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35940-009-0 Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit traditionnel Audit de fraude Délinquance financière Évaluation du risque de fraude Audit externe Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NAS L'audit de la fraude et de la délinquance financière : guide pratique des auditeurs et des entreprises [texte imprimé] / Mohammed NASSIRI, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2012 . - 1 vol. (298 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-35940-009-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit traditionnel Audit de fraude Délinquance financière Évaluation du risque de fraude Audit externe Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 NAS Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121603 18-21 NAS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre : Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Pearson Education Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (VIII-243 p.) Présentation : ill., tabl., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 32 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit interne : ce qui fait débat Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2003 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 267 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-317-4 Prix : 28, 8 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne des collectivités locales Type de document : texte imprimé Auteurs : Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2013 Collection : Gestion Importance : 1 vol (166 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (XIIII-232 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55246-1 Prix : 31,60 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne : enjeux et pratiques à l'international Type de document : texte imprimé Auteurs : Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2007 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-53970-7 Prix : 29 600 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Direction et conseil Importance : 1 vol. (XII-339 p.) Présentation : tabl., graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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