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Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence / Institut de l'Audit Interne
Titre : Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence Titre original : Competency framework for internal auditing Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut de l'Audit Interne, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2001 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 45 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-9515475-6-8 Prix : 14,77 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluation de la compétence dans la pratique de l'audit interne : un cadre de référence = Competency framework for internal auditing [texte imprimé] / Institut de l'Audit Interne, Auteur . - Paris : IFACI, 2001 . - 45 p ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-9515475-6-8 : 14,77 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Audit interne Compétence professionnelle Evaluation des compétences Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Etude de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103459 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 109993 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Tab_109993.pdfAdobe Acrobat PDF Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
Titre : Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2007 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (76 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-09-2 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Evaluer et développer les compétences des collaborateurs... : un enjeu majeur pour les services d'audit interne [texte imprimé] / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI), Auteur . - Paris : IFACI, 2007 . - 1 vol. (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-09-2 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Service d'audit interne Évaluation des compétences Développement des compétences Contrôle interne Évaluation du personnel Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114583 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114584 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114585 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : FRAUD 101 : techniques and strategies for detection Type de document : texte imprimé Auteurs : Howard R. DAVIA, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 245 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37309-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV FRAUD 101 : techniques and strategies for detection [texte imprimé] / Howard R. DAVIA, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 245 p ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-37309-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 DAV Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108992 18-21 DAV Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Fraud examination for managers and auditors Type de document : texte imprimé Auteurs : Jack C. ROBERTSON, Auteur Editeur : Austin : Viesca Book Année de publication : 2000 Importance : vii, 564 p. Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-9656785-1-3 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Fraud examination for managers and auditors [texte imprimé] / Jack C. ROBERTSON, Auteur . - Austin : Viesca Book, 2000 . - vii, 564 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-0-9656785-1-3
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Fraude Détection de la fraude Prévention de la fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ROB Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112050 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 112053 18-21 ROB Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikaël OUANICHE, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (221 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-602-1 Prix : 30,73 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Gouvernance et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2012 Collection : Gouvernance & entreprise Importance : 1 vol. (98 p.) Présentation : graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-99407-2 Prix : 9,36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Gouvernance et contrôle interne [texte imprimé] / Daniel CORFMAT, Editeur scientifique ; Marc CHAMBAULT, Editeur scientifique ; Georges NURDIN, Editeur scientifique . - Paris : L'Harmattan, 2012 . - 1 vol. (98 p.) : graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Gouvernance & entreprise) .
ISBN : 978-2-296-99407-2 : 9,36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Contrôle de gestion Petite et moyenne entreprises (PME) Très petite entreprise (TPE) Master Cote : 18-21 COR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114549 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114550 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114551 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114552 18-21 COR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : 1+1 Importance : 1 vol (121-325 p.) Présentation : ill., fig. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Titre : Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2001 Collection : Les livres outils Importance : 1 vol. (217 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2602-2 Prix : 19 000 FCFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e édition Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIII-270 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054336-6 Prix : 30.79 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses Type de document : texte imprimé Auteurs : Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (262 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-54757-3 Prix : 28,40 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Implementing and auditing the internal control system Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS, Auteur Editeur : New York : Palgrave Macmillan Année de publication : 2001 Importance : 365 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-333-92936-0 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (pagination multiple [587] p.) Présentation : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-33-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques [texte imprimé] / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes, Auteur . - Paris : IFACI, 2011 . - 1 vol. (pagination multiple [587] p.) : tabl., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-915042-33-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation du contrôle interne Gestion des risques Gouvernement d'entreprise Mission d'assurance Études de cas Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115834 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115835 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
Titre : Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel JONQUIERES, Auteur Editeur : La Plaine Saint-Denis : AFNOR Année de publication : 2006 Importance : 1 vol (X-110 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-475520-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Manuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités [texte imprimé] / Michel JONQUIERES, Auteur . - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2006 . - 1 vol (X-110 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-12-475520-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle qualité Evaluation d'entreprise Audit de certification Audit de management Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 JON Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115828 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115829 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115830 18-21 JON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Mémento d'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2007 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIV-217 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050590-6 Prix : 16 000 FCFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Mémento d'audit interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Serge EVRAERT, Préfacier, etc. ; Jacques VERA, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6 : 16 000 FCFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Mission d'audit interne Technique d'audit Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101493 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101488 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101494 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101491 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101495 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101490 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101492 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101489 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Les métiers de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur Editeur : Paris : L'Etudiant Année de publication : 2010 Collection : Métiers et fomation num. 545 Importance : 1 vol. (171 p.) Format : 18 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8176-0058-1 Prix : 12,90 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Les métiers de l'audit [texte imprimé] / Pascale KROLL, Auteur ; Debora FIORI, Auteur . - Paris : L'Etudiant, 2010 . - 1 vol. (171 p.) ; 18 cm. - (Métiers et fomation; 545) .
ISBN : 978-2-8176-0058-1 : 12,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Orientation professionnelle Contrôle interne Contrôle de gestion Évaluation d'entreprise Etudiant Recherche d'emploi Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 KRO Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113241 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115339 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115340 18-21 KRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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