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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Arnaques : le manuel anti-fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur Editeur : Paris : CNRS Editions Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (286 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-271-06792-0 Prix : 16 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans WILMOTS, Auteur Editeur : Bruxelles : Editions Standaard Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-90-341-9697-2 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 WIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit Contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou BARRY, Auteur Année de publication : 2009 Importance : 1 vo. (371 p.) Format : 24 cm Prix : 10 000 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BAR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Sorti jusqu'au 29/03/2024 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et contrôle interne 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Editions EMS Année de publication : 2009 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (319 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-119-1 Prix : 13 000 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre : Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1992 Collection : Dalloz Gestion Sous-collection : Finances Importance : XXI-373 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-247-01351-7 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 COL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit, les contrôles internes et les fraudes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean SLIWA, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (353 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35940-008-3 Prix : 36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2004 Collection : Collection la fraude dans tous ses états Importance : 1 vol. (251 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-03-2 Prix : 46,80 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre : Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Pearson Education Année de publication : 2008 Importance : 1 vol. (VIII-243 p.) Présentation : ill., tabl., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 32 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HAM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit interne : ce qui fait débat Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2003 Collection : Institut de l'audit interne Importance : 267 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-317-4 Prix : 28, 8 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne des collectivités locales Type de document : texte imprimé Auteurs : Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2013 Collection : Gestion Importance : 1 vol (166 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
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Mots-clés : Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 POR Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (XIIII-232 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-55246-1 Prix : 31,60 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 REN Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit interne : enjeux et pratiques à l'international Type de document : texte imprimé Auteurs : Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2007 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-53970-7 Prix : 29 600 F CFA Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BER Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Direction et conseil Importance : 1 vol. (XII-339 p.) Présentation : tabl., graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude PINET, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : Les pratiques de management Importance : 1 vol (119 p.) Présentation : couv. ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
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Mots-clés : Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIN Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Gestion Importance : 1 vol. (444 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5278-3 Prix : 35 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Audit opérationnel 3e éd. : entrepreneuriat, gouvernance et performance [texte imprimé] / Jean-Charles BECOUR, Auteur ; Henri BOUQUIN, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (444 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7178-5278-3 : 35 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle de gestion Contrôle comptable Audit opérationnel Evaluation d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BEC Réservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104498 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111052 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111053 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111054 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111055 18-21 BEC Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit procedures : complete audit program and workpaper management system Type de document : texte imprimé Auteurs : George GEORGIADES, Auteur Editeur : New York : Harcourt Professional Publishing Année de publication : 2000 Collection : 2001 Engagement Importance : 659 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-15-607194-9 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Audit procedures : complete audit program and workpaper management system [texte imprimé] / George GEORGIADES, Auteur . - New York : Harcourt Professional Publishing, 2000 . - 659 p ; 22 cm. - (2001 Engagement) .
ISBN : 978-0-15-607194-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GEO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105012 18-21 GEO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. / Evariste AHOUANGANSI
Titre : Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Evariste AHOUANGANSI, Auteur Mention d'édition : 3e éd Editeur : Abidjan : Mondexperts Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (1021 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-99919-365-3-6 Prix : 36 000 F CFA Note générale : La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés" Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Audit et révision des comptes : aspects internationaux et espace OHADA 3e éd. [texte imprimé] / Evariste AHOUANGANSI, Auteur . - 3e éd . - Abidjan : Mondexperts, 2017 . - 1 vol. (1021 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 25 cm.
ISBN : 978-99919-365-3-6 : 36 000 F CFA
La page de couverture contient "Cours & 200 cas pratiques corrigés"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Norme d'audit Audit financier Audit informatique Révision des comptes Contrôle des comptes Evaluation du contrôle interne Mission d'audit financier Réglementation de l'audit Diplômes des examens d'expertise comptable Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 AHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 120150 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 120151 18-21 AHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
Titre : Auditing : an integrated approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur Mention d'édition : 8th ed. Editeur : New Jersey : Prentice Hall Année de publication : 2000 Importance : 821 p Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-082735-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Auditing : an integrated approach [texte imprimé] / Alvin A. ARENS, Auteur ; James K.8 LOEBBECKE, Auteur . - 8th ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2000 . - 821 p ; 30 cm.
ISBN : 978-0-13-082735-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle comptable Audit opérationnel Audit financier Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ARE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109981 18-21 ARE Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Auditing & assurance services : a systematic approach Type de document : texte imprimé Auteurs : William Jr. MESSIER, Auteur Editeur : Boston : McGraw-Hill Année de publication : 2000 Importance : xxxix, 806 p. Présentation : ill Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-116970-7 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Auditing & assurance services : a systematic approach [texte imprimé] / William Jr. MESSIER, Auteur . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - xxxix, 806 p. : ill ; 26 cm.
ISBN : 978-0-07-116970-7
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Audit comptable Responsabilité professionnelle Assurance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 MES Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110017 18-21 MES Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : L'auto-évaluation du contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2005 Collection : Cahier de la Recherche Sous-collection : Guide d'audit Importance : 1 vol. (56 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-09-4 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI L'auto-évaluation du contrôle interne [texte imprimé] / Unité de Recherche de l'IFACI, Auteur . - Paris : IFACI, 2005 . - 1 vol. (56 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche. Guide d'audit) .
ISBN : 978-2-915051-09-4 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auto-évaluation Contrôle interne Audit interne Système de contrôle interne Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 UNI Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114603 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114604 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114605 18-21 UNI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 235 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-37297-4 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Avoiding cyberfraud in small businesses : what auditors and owners need to know [texte imprimé] / G. Jack BOLOGNA, Auteur ; Paul SHAW, Auteur . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 235 p ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-37297-4
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Cybercriminalité Prévention de la cybercriminalité Risque informatique Audit intene Audit informatique Petite et moyenne entreprises (PME) Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 BOL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105627 18-21 BOL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
table des matièresAdobe Acrobat PDF CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121467 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121468 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible