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Réserve |
Titre :
Accountant's guide to fraud detection and control
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur
Mention d'édition :
2nd Ed.
Editeur :
New York : John Wiley and Sons, Inc.
Année de publication :
2000
Importance :
368 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-0-471-35378-2
Note générale :
Langues :
Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HOW
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Table of contentsAdobe Acrobat PDF
Titre :
Arnaques : le manuel anti-fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur
Editeur :
Paris : CNRS Editions
Année de publication :
2009
Importance :
1 vol. (286 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-271-06792-0
Prix :
16 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Corruption Lutte contre la fraude Trésorerie Fraude sur les salaires Risque de fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114620 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114621 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114622 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ?
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Hans WILMOTS, Auteur
Editeur :
Bruxelles : Editions Standaard
Année de publication :
2002
Importance :
1 vol. (319 p.)
Présentation :
ill. en coul., couv. ill. en coul
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-90-341-9697-2
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm.
ISBN : 978-90-341-9697-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Gouvernement d'entreprise Technique d'audit Organisation administrative
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 WIL
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103887 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103563 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103888 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 103889 18-21 WIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit Contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mamadou BARRY, Auteur
Année de publication :
2009
Importance :
1 vo. (371 p.)
Format :
24 cm
Prix :
10 000 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm.
10 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne audit financier Audit comptable Manuel de procédures Cycle des achats-dépenses Cycle des immobilisations Cycle des stocks Cycle personnel-paie Cycle de la trésorerie
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BAR
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102859 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102861 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102862 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Réservé 102863 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 102864 18-21 BAR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et contrôle interne 3e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Benoît PIGE, Auteur
Mention d'édition :
3e éd.
Editeur :
Paris : Editions EMS
Année de publication :
2009
Collection :
Les essentiels de la gestion
Importance :
1 vol. (319 p.)
Format :
21 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84769-119-1
Prix :
13 000 F CFA
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIG
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Titre :
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur
Mention d'édition :
4e éd.
Editeur :
Paris : Dalloz
Année de publication :
1992
Collection :
Dalloz Gestion
Sous-collection :
Finances
Importance :
XXI-373 p.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-247-01351-7
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) .
ISBN : 978-2-247-01351-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Audit externe Audit opérationnel Audit financier Audit stratégique
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 COL
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101438 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101439 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101440 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101441 18-21 COL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit, les contrôles internes et les fraudes
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jean SLIWA, Auteur
Editeur :
Paris : Emerit Publishing
Année de publication :
2011
Importance :
1 vol. (353 p.)
Format :
22 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-35940-008-3
Prix :
36 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SLI
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit et fraude
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : IFACI
Année de publication :
2004
Collection :
Collection la fraude dans tous ses états
Importance :
1 vol. (251 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-915051-03-2
Prix :
46,80 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PON
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Titre :
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd.
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Mohamed HAMZAOUI, Auteur
Mention d'édition :
2e éd.
Editeur :
Paris : Pearson Education
Année de publication :
2008
Importance :
1 vol. (VIII-243 p.)
Présentation :
ill., tabl., graph.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7440-7244-4
Prix :
32 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Norme comptable
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 HAM
Réservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104499 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111066 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111067 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111068 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111069 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111070 18-21 HAM Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit interne : ce qui fait débat
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur
Editeur :
Paris : Maxima
Année de publication :
2003
Collection :
Institut de l'audit interne
Importance :
267 p.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84001-317-4
Prix :
28, 8 euro
Note générale :
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) .
ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle interne Contrôle de gestion Evaluation de l'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101035 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101036 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101037 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101038 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne des collectivités locales
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Ellipses
Année de publication :
2013
Collection :
Gestion
Importance :
1 vol (166 p.)
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-7298-7550-3
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) .
ISBN : 978-2-7298-7550-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Collectivités locales Service d'audit interne Charte d'audit interne Programme d'audit interne Mission d'audit interne Entretiens d'audit Rapport d'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 POR
Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115814 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115815 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115816 18-21 POR Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2011
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (XIIII-232 p.)
Présentation :
couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-55246-1
Prix :
31,60 euro
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle de gestion Contrôle interne Audit interne Gouvernement d'entreprise Master
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 REN
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114528 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114529 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114530 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114531 18-21 REN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Eyrolles
Année de publication :
2007
Autre Editeur :
Paris : Editions d'organisation
Collection :
Collection finance
Importance :
1 vol. (320 p.)
Présentation :
ill., couv. ill. en coul.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-212-53970-7
Prix :
29 600 F CFA
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Audit interne Contrôle de gestion
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 BER
Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101425 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101422 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101423 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101424 18-21 BER Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible
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Titre :
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc.
Editeur :
Paris : Dunod
Année de publication :
2010
Collection :
Fonctions de l'entreprise
Sous-collection :
Direction et conseil
Importance :
1 vol. (XII-339 p.)
Présentation :
tabl., graph., couv. ill.
Format :
24 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-10-054982-5
Prix :
32 EUR
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Contrôle de gestion Gestion du risque Méthodologie de l'audit
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 SCH
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111400 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111399 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111398 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111397 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114143 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114144 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Titre :
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012
Type de document :
texte imprimé
Auteurs :
Claude PINET, Auteur
Editeur :
Paris : Lexitis éditions
Année de publication :
2013
Collection :
Les pratiques de management
Importance :
1 vol (119 p.)
Présentation :
couv. ill.
Format :
23 cm
ISBN/ISSN/EAN :
978-2-36233-112-1
Langues :
Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) .
ISBN : 978-2-36233-112-1
Langues : Français (fre)
Mots-clés :
Contrôle interne Audit de certification Audit qualité Norme ISO 19011 Evaluation de la gestion d'entreprise
Index. décimale :
18-21 AUDIT INTERNE
Cote :
18-21 PIN
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115817 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115818 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115819 18-21 PIN Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt
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Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm. ISBN : 978-0-471-35378-2 Langues : Anglais (eng)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
105912 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105913 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
105914 | 18-21 HOW | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
Table of contents Adobe Acrobat PDF |
Arnaques : le manuel anti-fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; Valérie BERCHE, Auteur . - Paris : CNRS Editions, 2009 . - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-271-06792-0 : 16 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114620 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114621 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114622 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
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Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne : contrôlez-vous suffisamment les différentes procédures et activités de votre organisation pour assurer la gestion efficace de votre entreprise ? [texte imprimé] / Hans WILMOTS, Auteur . - Bruxelles : Editions Standaard, 2002 . - 1 vol. (319 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul ; 24 cm. ISBN : 978-90-341-9697-2 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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103887 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103563 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103888 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
103889 | 18-21 WIL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
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Audit Contrôle interne [texte imprimé] / Mamadou BARRY, Auteur . - 2009 . - 1 vo. (371 p.) ; 24 cm. 10 000 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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102859 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102861 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102862 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Réservé |
102863 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
102864 | 18-21 BAR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
Documents numériques
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Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) . ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114145 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114146 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114147 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114148 | 18-21 PIG | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. / Lionel COLLINS
Audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques 4e éd. [texte imprimé] / Lionel COLLINS, Auteur ; Gérard VALIN, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dalloz, 1992 . - XXI-373 p. ; 23 cm. - (Dalloz Gestion. Finances) . ISBN : 978-2-247-01351-7 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101438 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101439 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101440 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101441 | 18-21 COL | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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TABLE DES MATIERES Adobe Acrobat PDF |
L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm. ISBN : 978-2-35940-008-3 : 36 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114521 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114522 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114523 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114524 | 18-21 SLI | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur ; François VIDAUX, Auteur ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) . ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114556 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114557 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114558 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114559 | 18-21 PON | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. / Mohamed HAMZAOUI
Audit : gestion des risques et contrôle interne : normes ISA 200, 315, 330 et 500 2e éd. [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Pearson Education, 2008 . - 1 vol. (VIII-243 p.) : ill., tabl., graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 32 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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104499 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111066 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111067 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111068 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111069 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111070 | 18-21 HAM | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur . - Paris : Maxima, 2003 . - 267 p. ; 24 cm. - (Institut de l'audit interne) . ISBN : 978-2-84001-317-4 : 28, 8 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101035 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101036 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101037 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101038 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne des collectivités locales [texte imprimé] / Elodie PORTELLI, Auteur ; Didier MIGAUD, Préfacier, etc. . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol (166 p.) ; 24 cm. - (Gestion) . ISBN : 978-2-7298-7550-3 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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115814 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115815 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115816 | 18-21 POR | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne et contrôle de gestion : pour une meilleure collaboration [texte imprimé] / Jacques RENARD, Auteur ; Sophie NUSSBAUMER, Auteur ; Daniel LEBEGUE, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (XIIII-232 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-55246-1 : 31,60 euro Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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114528 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114529 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114530 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114531 | 18-21 REN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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Audit interne : enjeux et pratiques à l'international [texte imprimé] / Elizabeth BERTIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2007 . - 1 vol. (320 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) . ISBN : 978-2-212-53970-7 : 29 600 F CFA Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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101425 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
101422 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101423 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
101424 | 18-21 BER | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
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Audit interne et référentiels de risques : gouvernance, management des risques, contrôle interne [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE, Auteur ; Sophie BARANGER, Préfacier, etc. ; Louis VAURS, Préfacier, etc. . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XII-339 p.) : tabl., graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Direction et conseil) . ISBN : 978-2-10-054982-5 : 32 EUR Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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111400 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111399 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111398 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
111397 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114143 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
114144 | 18-21 SCH | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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L'audit de management de qualité : mettre en oeuvre l'audit interne et l'audit de certification selon l'ISO 19011:2012 [texte imprimé] / Claude PINET, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (119 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les pratiques de management) . ISBN : 978-2-36233-112-1 Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
115817 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115818 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Disponible |
115819 | 18-21 PIN | Ouvrage | Réserve | 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES | Exclu du prêt |
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