Résultat de la recherche
858 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Prix de cession interne'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche
Contrôle de gestion et gestion budgétaire 4e éd. / Charles HORNGREN
Titre : Contrôle de gestion et gestion budgétaire 4e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles HORNGREN, Auteur ; Alnoor BHIMANI, Auteur ; Srikant DATAR, Auteur ; George FOSTER, Auteur ; Georges LANGLOIS, Editeur scientifique Mention d'édition : 4e éd Editeur : Paris : Pearson Education Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (XXI-460 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7366-3 Prix : 34 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle de gestion Comptabilité de gestion Contrôle budgétaire Gestion budgétaire Evaluation de la performance Comptabilité environnementale Prix de cession interne Comptabilité sectorielle Problèmes et exercices Etudes de cas Licence Master Index. décimale : 18-2 CONTROLE DE GESTION Cote : 18-2 HOR Contrôle de gestion et gestion budgétaire 4e éd. [texte imprimé] / Charles HORNGREN, Auteur ; Alnoor BHIMANI, Auteur ; Srikant DATAR, Auteur ; George FOSTER, Auteur ; Georges LANGLOIS, Editeur scientifique . - 4e éd . - Paris : Pearson Education, 2009 . - 1 vol. (XXI-460 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7366-3 : 34 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle de gestion Comptabilité de gestion Contrôle budgétaire Gestion budgétaire Evaluation de la performance Comptabilité environnementale Prix de cession interne Comptabilité sectorielle Problèmes et exercices Etudes de cas Licence Master Index. décimale : 18-2 CONTROLE DE GESTION Cote : 18-2 HOR Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114377 18-2 HOR Ouvrage Réserve 18.2 CONTROLE DE GESTION Disponible 114378 18-2 HOR Ouvrage Réserve 18.2 CONTROLE DE GESTION Disponible 114379 18-2 HOR Ouvrage Réserve 18.2 CONTROLE DE GESTION Exclu du prêt
Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Acquisitions, fusions et réorganisations de sociétés / Thierry BLOCKERYE
Titre : Acquisitions, fusions et réorganisations de sociétés Type de document : texte imprimé Auteurs : Thierry BLOCKERYE, Auteur ; Bruno COLMANT, Préfacier, etc. Editeur : Limal (Belgique) : Anthemis Année de publication : 2012 Importance : 1 vol (IV-498 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-87455-526-8 Langues : Français (fre) Mots-clés : Droit des entreprises en difficulté Fusion d'entreprises Droit des sociétés Acquisition d'entreprise Cession d'actif Régimes d'exonération fiscale Index. décimale : 13-56 ENTREPRISE EN DIFFICULTE* Cote : 13-56 BLO Acquisitions, fusions et réorganisations de sociétés [texte imprimé] / Thierry BLOCKERYE, Auteur ; Bruno COLMANT, Préfacier, etc. . - Limal (Belgique) : Anthemis, 2012 . - 1 vol (IV-498 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-87455-526-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit des entreprises en difficulté Fusion d'entreprises Droit des sociétés Acquisition d'entreprise Cession d'actif Régimes d'exonération fiscale Index. décimale : 13-56 ENTREPRISE EN DIFFICULTE* Cote : 13-56 BLO Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115627 13-56 BLO Ouvrage Réserve 13.ENTREPRISE-SOCIETE Disponible 115628 13-56 BLO Ouvrage Réserve 13.ENTREPRISE-SOCIETE Disponible 115629 13-56 BLO Ouvrage Réserve 13.ENTREPRISE-SOCIETE Exclu du prêt Adapter le contrôle interne pour toute entreprise / Gilbert LE PIRONNEC in Economie et comptabilité (Cote P8), 230 ([17/08/2005])
[article]
Titre : Adapter le contrôle interne pour toute entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Gilbert LE PIRONNEC, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : P. 4 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne
in Economie et comptabilité (Cote P8) > 230 [17/08/2005] . - P. 4[article] Adapter le contrôle interne pour toute entreprise [texte imprimé] / Gilbert LE PIRONNEC, Auteur . - 2005 . - P. 4.
Langues : Français (fre)
in Economie et comptabilité (Cote P8) > 230 [17/08/2005] . - P. 4
Mots-clés : Contrôle interne Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE / Damien ANAGO
Titre : Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE Type de document : document électronique Auteurs : Damien ANAGO, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2001 Importance : 117 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Risque bancaire Contrôle interne bancaire Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SOW, Ousmane Cote : M0125AUDIT01 Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE [document électronique] / Damien ANAGO, Auteur . - Dakar : CESAG, 2001 . - 117 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Risque bancaire Contrôle interne bancaire Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SOW, Ousmane Cote : M0125AUDIT01 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104329 M0125AUDIT01 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITEURL Adéquation entre le dispositif de contrôle interne dans les banques et les exigences de la Commission bancaire de l'UMOA : cas de la Banque Atlantique du Sénégal / Jessica Emmanuelle AMANY
PermalinkAdéquation entre la réglementation prudentielle de la BCEAO et le dispositif de Bâle II pour une meilleure gestion des risques bancaires / Timothée SAWADOGO
PermalinkL'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat / Paul de PUYLAROQUE in Politiques et management public (Cote P24), Vol. 20 N° 3 2002 ([01/09/2002])
PermalinkAir liquide : piloter l'audit interne dans un groupe industriel international à forte présence locale. / Olivier FIDEL in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 178 (2006)
PermalinkAnalyse de l'activité d'audit interne dans une entité publique : cas de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) / Ndèye Isseu NDIAYE
Permalink