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163 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Mission d'investigation de fraude'
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L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier / Groupe Professionnel Banque
Titre : L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Banque, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (99 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-24-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit de la fraude Fraude Audit interne Risque de fraude Mission d'investigation de fraude Contrôle du risque Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier [texte imprimé] / Groupe Professionnel Banque, Auteur . - Paris : IFACI, 2010 . - 1 vol. (99 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-24-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit de la fraude Fraude Audit interne Risque de fraude Mission d'investigation de fraude Contrôle du risque Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114589 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114590 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114591 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 116082 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Exclu du prêt Le directeur de l'audit interne face à un audit de fraude. / Valérie BERCHE in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 179 (2006)
[article]
Titre : Le directeur de l'audit interne face à un audit de fraude. Type de document : texte imprimé Auteurs : Valérie BERCHE, Auteur ; Noël PONS, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : P. 34-37 Langues : Français (fre) Mots-clés : Directeur de l'audit interne Mission d'audit de fraude
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > N° 179 (2006) . - P. 34-37[article] Le directeur de l'audit interne face à un audit de fraude. [texte imprimé] / Valérie BERCHE, Auteur ; Noël PONS, Auteur . - 2006 . - P. 34-37.
Langues : Français (fre)
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > N° 179 (2006) . - P. 34-37
Mots-clés : Directeur de l'audit interne Mission d'audit de fraude
Titre : L'essentiel de l'audit comptable et financier Type de document : texte imprimé Auteurs : Moussa CAMARA, Auteur ; Jamal KHOUMRI, Préfacier, etc. Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2010 Importance : 1 vol (154 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-09158-0 Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit financier Contrôle comptable Commissaire aux comptes Mission d'audit financier Fraude Index. décimale : 18-41 EVALUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Cote : 18-41 CAM L'essentiel de l'audit comptable et financier [texte imprimé] / Moussa CAMARA, Auteur ; Jamal KHOUMRI, Préfacier, etc. . - Paris : L'Harmattan, 2010 . - 1 vol (154 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-296-09158-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit financier Contrôle comptable Commissaire aux comptes Mission d'audit financier Fraude Index. décimale : 18-41 EVALUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Cote : 18-41 CAM Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115732 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115733 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115734 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115735 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115736 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115737 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115738 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Disponible 115739 18-41 CAM Ouvrage Réserve 18.FINANCE D'ENTREPRISE Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikaël OUANICHE, Auteur Editeur : Paris : Maxima Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (221 p.) Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-602-1 Prix : 30,73 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA La fraude en entreprise : comment la prévenir, la détecter, la combattre [texte imprimé] / Mikaël OUANICHE, Auteur . - Paris : Maxima, 2009 . - 1 vol. (221 p.) ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-602-1 : 30,73 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude en entreprise Programme anti-fraude Investigation Fraude financière Prévention de la fraude Ethique des affaires Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 OUA Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114518 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114519 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114520 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114623 18-21 OUA Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Analyse du cycle achats/fournisseurs lors d'une mission de présentation des comptes : cas de la NIMEX (Niger) / Abdoulaye OUDOU HALIDOU
PermalinkAnalyse de la démarche d'un cabinet d'expertise-comptable dans une mission de procédures convenues relative au visa des états financiers : cas du Cabinet Osmose Audit et Conseils / Marième Diouma DIOP
PermalinkAnalyse descriptive de la mission d'assistance comptable et de présentation des comptes par un cabinet d'expertise comptable : cas de NKAC Audit & Conseil / Abdoul Aziz Saer BA
PermalinkAnalyse du dispositif anti-fraude de l'audit interne dans le milieu bancaire : cas d'Orabank Togo / Ephraem Kokou DRAH
PermalinkAnalyse du dispositif de détection de la fraude en entreprise : cas de la Banque Atlantique Sénégal (BASN) / Gnezele Jean Noel ZAHOUI
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