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2318 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Gouvernance d'entreprise d'audit'
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Transactions avec les parties liées , caractéristiques de propriété et de gouvernance et performance des entreprises françaises / Mehdi NEKHILI in Comptabilité Contrôle et Audit (Cote P4), Numéro thématique ([16/04/2009])
[article]
Titre : Transactions avec les parties liées , caractéristiques de propriété et de gouvernance et performance des entreprises françaises Titre original : Related party transactions , ownership and governance characteristics and performance of french firms. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mehdi NEKHILI, Auteur ; Moêz CHERIF, Auteur Année de publication : 2009 Article en page(s) : P. 55-89 Langues : Français (fre) Mots-clés : Transactions avec les parties liées(TPL) Expropriation des actionnaires minoritaires Structure de propriété Gouvernance d'entreprise d'audit Valeur de l'entreprise Comité d'audit indépendant Qualité de l'audit
in Comptabilité Contrôle et Audit (Cote P4) > Numéro thématique [16/04/2009] . - P. 55-89[article] Transactions avec les parties liées , caractéristiques de propriété et de gouvernance et performance des entreprises françaises = Related party transactions , ownership and governance characteristics and performance of french firms. [texte imprimé] / Mehdi NEKHILI, Auteur ; Moêz CHERIF, Auteur . - 2009 . - P. 55-89.
Langues : Français (fre)
in Comptabilité Contrôle et Audit (Cote P4) > Numéro thématique [16/04/2009] . - P. 55-89
Titre : Audit et contrôle interne 3e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Editions EMS Année de publication : 2009 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (319 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-119-1 Prix : 13 000 F CFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Audit et contrôle interne 3e éd. [texte imprimé] / Benoît PIGE, Auteur . - 3e éd. . - Paris : Editions EMS, 2009 . - 1 vol. (319 p.) ; 21 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-119-1 : 13 000 F CFA
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation d'entreprise Contrôle comptable Révision comptable Certification des comptes Gouvernance d'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PIG Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114145 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114146 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114147 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114148 18-21 PIG Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 3, Eléments de connaissance nécessaires à l'audit interne. Livre 1 : Sections I, II, III & IV [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Ethique des affaires Gouvernance corporate Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) Management du risque Référentiel de risques Analyse des processus d'activité Transfert électronique de fonds Relations avec les actionnaires Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121469 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118121 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118122 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 118123 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible La contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de la Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Burkina-Faso (BSIC) / Jojakim Natanaël Rachid PARE
Titre : La contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de la Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Burkina-Faso (BSIC) Type de document : texte imprimé Auteurs : Jojakim Natanaël Rachid PARE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2020 Importance : 80 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Gouvernance d'entreprise Banque Sahelo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Burkina Faso (BSIC) Programme : MPACG Encadreur (s) : CHABI Bertin Cote : M0474MPACG20 La contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de la Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Burkina-Faso (BSIC) [texte imprimé] / Jojakim Natanaël Rachid PARE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2020 . - 80 p. ; 30 cm.
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Mots-clés : Audit interne Gouvernance d'entreprise Banque Sahelo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Burkina Faso (BSIC) Programme : MPACG Encadreur (s) : CHABI Bertin Cote : M0474MPACG20 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 119477 M0474MPACG20 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de Niger-Télécoms / Amadou Roufai SADISSOU TANIMOUNE
Titre : Contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de Niger-Télécoms Type de document : texte imprimé Auteurs : Amadou Roufai SADISSOU TANIMOUNE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2019 Importance : 137 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Gouvernance d'entreprise Niger-Télécoms Programme : MBA-ACG Encadreur (s) : KANE Mame Rouba Faye Cote : M0118MBA-ACG19 Contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de Niger-Télécoms [texte imprimé] / Amadou Roufai SADISSOU TANIMOUNE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2019 . - 137 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Gouvernance d'entreprise Niger-Télécoms Programme : MBA-ACG Encadreur (s) : KANE Mame Rouba Faye Cote : M0118MBA-ACG19 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 119013 M0118MBA-ACG19 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
Contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise : cas de Niger-TélécomsURL La contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise / A.K. Shalom AKOLLOR
PermalinkContribution de l'audit interne dans le processus de gouvernance d'entreprise : cas de Orange-Mali / Aïchata Sidati CISSE
PermalinkEtude sur le rôle de l'audit interne dans la gouvernance des entreprises privées installées au Sénégal / Mbayang DIAGNE
PermalinkGouvernance et mise en place d'un dispositif de management des risques : cas de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) / Minapa Germain OUATTARA
PermalinkOpacité de la gouvernance et entraves à l'audit légal / Guy DJONGOUE in Revue du financier (La) (Cote P34), N° 173-174 (2008)
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