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754 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Audit de la fraude'


Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : L'audit, les contrôles internes et les fraudes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean SLIWA, Auteur Editeur : Paris : Emerit Publishing Année de publication : 2011 Importance : 1 vol. (353 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-359-40008-3 Prix : 36 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI L'audit, les contrôles internes et les fraudes [texte imprimé] / Jean SLIWA, Auteur . - Paris : Emerit Publishing, 2011 . - 1 vol. (353 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-359-40008-3 : 36 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Fraude Contrôle de gestion Evaluation d'entreprise Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SLI Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 114521 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114522 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114523 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114524 18-21 SLI Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Audit externe des institutions de microfinance : guide pratique. vol. 1, A l'usage des clients d'audit / Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres (CGAP) (Washington)
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Titre : Audit externe des institutions de microfinance : guide pratique. vol. 1, A l'usage des clients d'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres (CGAP) (Washington), Auteur Editeur : Paris : Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET) Année de publication : 1998 Collection : Série "Outil technique" Importance : 179+ annexes Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86844-106-5 Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Audit externe Contrôle de la fraude Microfinance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO Audit externe des institutions de microfinance : guide pratique. vol. 1, A l'usage des clients d'audit [texte imprimé] / Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres (CGAP) (Washington), Auteur . - Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET), 1998 . - 179+ annexes ; 28 cm. - (Série "Outil technique") .
ISBN : 978-2-86844-106-5
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Audit externe Contrôle de la fraude Microfinance Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GRO Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 102639 18-21 GRO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Audit et fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël PONS, Auteur; François VIDAUX, Auteur; Louis VAURS, Préfacier, etc Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2004 Collection : Collection la fraude dans tous ses états Importance : 1 vol. (251 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915051-03-2 Prix : 46,80 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Audit et fraude [texte imprimé] / Noël PONS, Auteur; François VIDAUX, Auteur; Louis VAURS, Préfacier, etc . - IFACI, 2004 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. - (Collection la fraude dans tous ses états) .
ISBN : 978-2-915051-03-2 : 46,80 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Audit de la fraude Prévention de la fraude Détection de la fraude Techniques de recherche de la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 PON Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 114556 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114557 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114558 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114559 18-21 PON Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier / Groupe Professionnel Banque
Titre : L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Banque, Auteur Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2010 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol. (99 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-24-5 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit de la fraude Fraude Audit interne Risque de fraude Mission d'investigation de fraude Contrôle du risque Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO L'audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier [texte imprimé] / Groupe Professionnel Banque, Auteur . - IFACI, 2010 . - 1 vol. (99 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-24-5 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit de la fraude Fraude Audit interne Risque de fraude Mission d'investigation de fraude Contrôle du risque Master Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 116082 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Exclu du prêt 114589 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114590 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible 114591 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Disponible ![]()
CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 1, Bases de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Code de déontologie Contrôle interne Normes internationales Risque de fraude Conduite des missions d'audit Référentiel de contrôle interne Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 118116 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118117 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118124 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt ![]()
CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne / Institute of Internal Auditors (IIA)
Titre : CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur Editeur : Paris : The Institute of Internal Auditors Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (pagination multiple) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS CIA Learning System de l'IIA. Partie 2, Pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Institute of Internal Auditors (IIA), Auteur . - Paris : The Institute of Internal Auditors, 2014 . - 1 vol. (pagination multiple) : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Rôle de l'audit interne Fonction d'audit interne Plan d'audit Risque de fraude Contrôle de la fraude Détection de la fraude Planification des missions d'audit Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 INS Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 118118 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118119 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 118120 18-21 INS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt ![]()
Le commisssaire aux comptes face au risque de fraude lors d'une mission d'audit légal: cas du cabinet Mamina Camara Sénégal / Pape Alioune DIALLO
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Titre : Le commisssaire aux comptes face au risque de fraude lors d'une mission d'audit légal: cas du cabinet Mamina Camara Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Pape Alioune DIALLO, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2015 Importance : 119 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Risque de fraude Commissaire aux comptes Audit légal Cabinet Mamina Camara Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : SERE, Souleymane Cote : M0166MPACG15 Le commisssaire aux comptes face au risque de fraude lors d'une mission d'audit légal: cas du cabinet Mamina Camara Sénégal [texte imprimé] / Pape Alioune DIALLO, Auteur . - Dakar : CESAG, 2015 . - 119 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Fraude Risque de fraude Commissaire aux comptes Audit légal Cabinet Mamina Camara Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : SERE, Souleymane Cote : M0166MPACG15 Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 115064 M0166MPACG15 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
Le commisssaire aux comptes face au risque de fraude lors d'une mission d'audit légal: cas du cabinet Mamina Camara SénégalURL![]()
Contribution de l'audit interne dans la gestion du risque de fraude bancaire : cas d'Ecobank Bénin / Murielle Lerice RODRIGUEZ
Titre : Contribution de l'audit interne dans la gestion du risque de fraude bancaire : cas d'Ecobank Bénin Type de document : texte imprimé Auteurs : Murielle Lerice RODRIGUEZ, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2016 Importance : 90 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Risque de fraude bancaire Audit interne Gestion du risque de fraude Ecobank-Bénin Programme : MPACG Encadreur (s) : DJOUA, Fulgence Cote : M0253MPACG16 Contribution de l'audit interne dans la gestion du risque de fraude bancaire : cas d'Ecobank Bénin [texte imprimé] / Murielle Lerice RODRIGUEZ, Auteur . - Dakar : CESAG, 2016 . - 90 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Risque de fraude bancaire Audit interne Gestion du risque de fraude Ecobank-Bénin Programme : MPACG Encadreur (s) : DJOUA, Fulgence Cote : M0253MPACG16 Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section Disponibilité 116809 M0253MPACG16 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt ![]()
Contrôle et audit internes : aussurer l'intégrité et la responsabilité du secteur public / Louis VAURS in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 204 ([08/06/2011])
[article]
Titre : Contrôle et audit internes : aussurer l'intégrité et la responsabilité du secteur public Type de document : texte imprimé Auteurs : Louis VAURS, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : P. 19-23 Langues : Français (fre)
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > N° 204 [08/06/2011] . - P. 19-23Mots-clés : Audit interne Fraude Corruption Gestion des risques Cote : P1 [article] Contrôle et audit internes : aussurer l'intégrité et la responsabilité du secteur public [texte imprimé] / Louis VAURS, Auteur . - 2011 . - P. 19-23.
Langues : Français (fre)
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > N° 204 [08/06/2011] . - P. 19-23Mots-clés : Audit interne Fraude Corruption Gestion des risques Cote : P1