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897 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Audit de l'externalisation'
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Audit des prestations essentielles externalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement / Groupe Professionnel Banque
Titre : Audit des prestations essentielles externalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement Type de document : texte imprimé Auteurs : Groupe Professionnel Banque, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : IFACI Année de publication : 2008 Collection : Cahier de la Recherche Importance : 1 vol (76 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-915042-14-6 Prix : 32 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Etablissements financiers Externalisation Audit de l'externalisation Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Audit des prestations essentielles externalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement [texte imprimé] / Groupe Professionnel Banque, Auteur . - 2e éd. . - Paris : IFACI, 2008 . - 1 vol (76 p.) ; 23 cm. - (Cahier de la Recherche) .
ISBN : 978-2-915042-14-6 : 32 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Etablissements financiers Externalisation Audit de l'externalisation Index. décimale : 19 ACTIVITE BANCAIRE Cote : 19 GRO Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114916 19 GRO Ouvrage Réserve 19.BANQUE & MICROFINANCE Exclu du prêt Analyse des risques liés à l'externalisation de la fonction comptable chez le prestataire : cas de FIDECA Côte d'Ivoire / Nancy Fabiola BEKANHOULE
Titre : Analyse des risques liés à l'externalisation de la fonction comptable chez le prestataire : cas de FIDECA Côte d'Ivoire Type de document : texte imprimé Auteurs : Nancy Fabiola BEKANHOULE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2014 Importance : 91 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Externalisation Externalisation de la fonction comptable Messure du risque Cabinet Fiduciaire d'Expertise Comptable et d'Audit (FIDECA) Côte d'Ivoire. Programme : MPACG Encadreur (s) : KOUASSI Alexis Cote : M0140MPACG14 Analyse des risques liés à l'externalisation de la fonction comptable chez le prestataire : cas de FIDECA Côte d'Ivoire [texte imprimé] / Nancy Fabiola BEKANHOULE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2014 . - 91 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Externalisation Externalisation de la fonction comptable Messure du risque Cabinet Fiduciaire d'Expertise Comptable et d'Audit (FIDECA) Côte d'Ivoire. Programme : MPACG Encadreur (s) : KOUASSI Alexis Cote : M0140MPACG14 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 113688 M0140MPACG14 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
Analyse des risques liés à l'externalisation de la fonction comptable chez le prestataire : cas de FIDECA Côte d'IvoireURL Enjeux et risques de l'externalisation de la fonction d'audit interne : cas de la mission d'audit du processus de gestion des cartes de recharges au sein de la Société Togo-cellulaire / K. Adechokan ADEKAMBI
Titre : Enjeux et risques de l'externalisation de la fonction d'audit interne : cas de la mission d'audit du processus de gestion des cartes de recharges au sein de la Société Togo-cellulaire Type de document : texte imprimé Auteurs : K. Adechokan ADEKAMBI, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 98 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Externalisation Fonction d'audit interne Cabinet Afrique Audit & Consulting-Togo Togo-TELECOM TOGO-CELLULAIRE Programme : MPCGF Encadreur (s) : GO-MARO, Guy Cote : M0077MPCGF12 Enjeux et risques de l'externalisation de la fonction d'audit interne : cas de la mission d'audit du processus de gestion des cartes de recharges au sein de la Société Togo-cellulaire [texte imprimé] / K. Adechokan ADEKAMBI, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 98 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Externalisation Fonction d'audit interne Cabinet Afrique Audit & Consulting-Togo Togo-TELECOM TOGO-CELLULAIRE Programme : MPCGF Encadreur (s) : GO-MARO, Guy Cote : M0077MPCGF12 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110646 M0077MPCGF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Disponible Documents numériques
Enjeux et risques de l'externalisation de la fonction d'audit interne : cas de la mission d'audit du processus de gestion des cartes de recharges au sein de la Société Togo-cellulaireURL Academy of management journal (P100)
[périodique]
Titre : Academy of management journal (P100) Type de document : texte imprimé Langues : Français (fre) Mots-clés : Management gestion de l'entreprise audit Cote : P100 [périodique] Academy of management journal (P100) [texte imprimé].
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Management gestion de l'entreprise audit Cote : P100
Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Achat public au Niger : enjeux politiques et économiques / Abdoulkarimou Mossi HARAKOYE
PermalinkAir liquide : piloter l'audit interne dans un groupe industriel international à forte présence locale. / Olivier FIDEL in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 178 (2006)
PermalinkAnalyse de l'activité d'audit interne dans une entité publique : cas de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) / Ndèye Isseu NDIAYE
PermalinkAnalyse de la conduite d'une mission d'audit contractuel comptable et financier : cas du Cabinet EXCO Sénégal / Pape Omar Ben Khatab SARR
PermalinkAnalyse de la conduite d'une mission de commissariat aux comptes au sein d'une société nationale : cas de la SN HLM / Souleymane SOW
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