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Analyse de la pratique de l'audit interne dans une banque : cas de la Banque de l'Habitat du Mali / Korotoumou KONE
Titre : Analyse de la pratique de l'audit interne dans une banque : cas de la Banque de l'Habitat du Mali Type de document : texte imprimé Auteurs : Korotoumou KONE, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 91 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Audit interne bancaire Banque de l'Habitat du Mali Programme : MPCGF Encadreur (s) : ISSIAKA, Ali Samba Cote : M0053MPCGF12 Analyse de la pratique de l'audit interne dans une banque : cas de la Banque de l'Habitat du Mali [texte imprimé] / Korotoumou KONE, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 91 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit interne Audit interne bancaire Banque de l'Habitat du Mali Programme : MPCGF Encadreur (s) : ISSIAKA, Ali Samba Cote : M0053MPCGF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110241 M0053MPCGF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
Analyse de la pratique de l'audit interne dans une banque : cas de la Banque de l'Habitat du MaliURL Audit organisationnel du contrôle général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) / René Charles C DOVI
Titre : Audit organisationnel du contrôle général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) Type de document : document électronique Auteurs : René Charles C DOVI, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2003 Importance : 122 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit organisationnel Contrôle de gestion bancaire Audit interne bancaire Audit interne Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa ; SARR, Ababacar Cote : M0172AUDIT03 Audit organisationnel du contrôle général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) [document électronique] / René Charles C DOVI, Auteur . - Dakar : CESAG, 2003 . - 122 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit organisationnel Contrôle de gestion bancaire Audit interne bancaire Audit interne Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa ; SARR, Ababacar Cote : M0172AUDIT03 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108474 M0172AUDIT03 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Audit organisationnel du contrôle général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS)URL Conception d'un système d'évaluation de la performance pour un service d'audit interne bancaire : cas du Crédit Lyonnais Sénégal / Thierno Boubacar SALL
Titre : Conception d'un système d'évaluation de la performance pour un service d'audit interne bancaire : cas du Crédit Lyonnais Sénégal Type de document : document électronique Auteurs : Thierno Boubacar SALL, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2007 Importance : 139 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Système d'évaluation de la performance Performance Audit interne Audit interne bancaire Service d'audit interne Crédit-Lyonnais Sénégal Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa Cote : M0272AUDIT07 Conception d'un système d'évaluation de la performance pour un service d'audit interne bancaire : cas du Crédit Lyonnais Sénégal [document électronique] / Thierno Boubacar SALL, Auteur . - Dakar : CESAG, 2007 . - 139 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Système d'évaluation de la performance Performance Audit interne Audit interne bancaire Service d'audit interne Crédit-Lyonnais Sénégal Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : YAZI, Moussa Cote : M0272AUDIT07 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108560 M0272AUDIT07 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Conception d'un système d'évaluation de la performance pour un service d'audit interne bancaireURL La mise en oeuvre de la certification des comptes des organismes de sécurité sociale / Jean-Philippe VACHIA in Revue française de l'audit interne (Cote P1), 184 ([17/10/2007])
[article]
Titre : La mise en oeuvre de la certification des comptes des organismes de sécurité sociale Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Philippe VACHIA, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : P. 41-46 Langues : Français (fre) Mots-clés : Certification des comptes Audit interne Cour des comptes Audit interne comptable
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > 184 [17/10/2007] . - P. 41-46[article] La mise en oeuvre de la certification des comptes des organismes de sécurité sociale [texte imprimé] / Jean-Philippe VACHIA, Auteur . - 2007 . - P. 41-46.
Langues : Français (fre)
in Revue française de l'audit interne (Cote P1) > 184 [17/10/2007] . - P. 41-46
Mots-clés : Certification des comptes Audit interne Cour des comptes Audit interne comptable
Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Air liquide : piloter l'audit interne dans un groupe industriel international à forte présence locale. / Olivier FIDEL in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 178 (2006)
PermalinkAnalyse de l'activité d'audit interne dans une entité publique : cas de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) / Ndèye Isseu NDIAYE
PermalinkAnalyse de la démarche de l'audit interne dans une banque commerciale : cas de la BNDE-Sénégal / Daour Gueye MBENGUE
PermalinkAnalyse du dispositif anti-fraude de l'audit interne dans le milieu bancaire : cas d'Orabank Togo / Ephraem Kokou DRAH
PermalinkAnalyse de la fonction audit interne : cas de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) / Aya Céline KONGO
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