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Titre : Accountant's guide to fraud detection and control Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur Mention d'édition : 2nd Ed. Editeur : New York : John Wiley and Sons, Inc. Année de publication : 2000 Importance : 368 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-35378-2 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Accountant's guide to fraud detection and control [texte imprimé] / Patrick C. COGGINS, Auteur ; Howard R. DAVIA, Auteur . - 2nd Ed. . - New York : John Wiley and Sons, Inc., 2000 . - 368 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-35378-2
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Comptabilité de gestion Fraude Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 HOW Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105912 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105913 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 105914 18-21 HOW Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table of contentsAdobe Acrobat PDF Adapter le contrôle interne pour toute entreprise / Gilbert LE PIRONNEC in Economie et comptabilité (Cote P8), 230 ([17/08/2005])
[article]
Titre : Adapter le contrôle interne pour toute entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Gilbert LE PIRONNEC, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : P. 4 Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne
in Economie et comptabilité (Cote P8) > 230 [17/08/2005] . - P. 4[article] Adapter le contrôle interne pour toute entreprise [texte imprimé] / Gilbert LE PIRONNEC, Auteur . - 2005 . - P. 4.
Langues : Français (fre)
in Economie et comptabilité (Cote P8) > 230 [17/08/2005] . - P. 4
Mots-clés : Contrôle interne Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE / Damien ANAGO
Titre : Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE Type de document : document électronique Auteurs : Damien ANAGO, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2001 Importance : 117 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Risque bancaire Contrôle interne bancaire Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SOW, Ousmane Cote : M0125AUDIT01 Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITE [document électronique] / Damien ANAGO, Auteur . - Dakar : CESAG, 2001 . - 117 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Dispositif de contrôle interne Risque bancaire Contrôle interne bancaire Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SOW, Ousmane Cote : M0125AUDIT01 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104329 M0125AUDIT01 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
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Adéquation entre le contrôle interne dans les banques et les exigences de la commission bancaire de l'UEMOA : cas de la banque PROSPERITEURL Adéquation entre le dispositif de contrôle interne dans les banques et les exigences de la Commission bancaire de l'UMOA : cas de la Banque Atlantique du Sénégal / Jessica Emmanuelle AMANY
Titre : Adéquation entre le dispositif de contrôle interne dans les banques et les exigences de la Commission bancaire de l'UMOA : cas de la Banque Atlantique du Sénégal Type de document : document électronique Auteurs : Jessica Emmanuelle AMANY, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2011 Importance : 92 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Banque Atlantique Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : BAMBA, Mamadou Lamine Cote : M0033MPACG11 Adéquation entre le dispositif de contrôle interne dans les banques et les exigences de la Commission bancaire de l'UMOA : cas de la Banque Atlantique du Sénégal [document électronique] / Jessica Emmanuelle AMANY, Auteur . - Dakar : CESAG, 2011 . - 92 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Contrôle interne Contrôle interne bancaire Banque Atlantique Sénégal Programme : MPACG Encadreur (s) : BAMBA, Mamadou Lamine Cote : M0033MPACG11 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 109238 M0033MPACG11 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Adéquation entre le dispositif de contrôle interne dans les banques et les exigences de la Commission bancaire de l'UMOA : cas de la Banque Atlantique du SénégalURL Adéquation entre la réglementation prudentielle de la BCEAO et le dispositif de Bâle II pour une meilleure gestion des risques bancaires / Timothée SAWADOGO
Titre : Adéquation entre la réglementation prudentielle de la BCEAO et le dispositif de Bâle II pour une meilleure gestion des risques bancaires Type de document : document électronique Auteurs : Timothée SAWADOGO, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2004 Importance : 139 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Maîtrise du risque bancaire Gestion du risque bancaire Contrôle interne Banque Risque bancaire Dispositif de bale 2 Réglementation bancaire Banque commerciale BCEAO Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SEGA, Baldé Cote : M0190AUDIT04 Adéquation entre la réglementation prudentielle de la BCEAO et le dispositif de Bâle II pour une meilleure gestion des risques bancaires [document électronique] / Timothée SAWADOGO, Auteur . - Dakar : CESAG, 2004 . - 139 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Maîtrise du risque bancaire Gestion du risque bancaire Contrôle interne Banque Risque bancaire Dispositif de bale 2 Réglementation bancaire Banque commerciale BCEAO Programme : DESS-ACG Encadreur (s) : SEGA, Baldé Cote : M0190AUDIT04 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 108491 M0190AUDIT04 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtL'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat / Paul de PUYLAROQUE in Politiques et management public (Cote P24), Vol. 20 N° 3 2002 ([01/09/2002])
PermalinkAir liquide : piloter l'audit interne dans un groupe industriel international à forte présence locale. / Olivier FIDEL in Revue française de l'audit interne (Cote P1), N° 178 (2006)
PermalinkAnalyse de l'activité d'audit interne dans une entité publique : cas de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) / Ndèye Isseu NDIAYE
PermalinkAnalyse de la contribution du contrôle interne dans la gestion des risques bancaires : cas de UBA Côte d'Ivoire / Ladji Mahaman TOURE
PermalinkAnalyse critique du cycle de gestion des stocks des Industries Chimiques du Sénégal / Khalifa FAYE
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