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Titre : Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur Editeur : Paris : Lexitis éditions Année de publication : 2013 Collection : 1+1 Importance : 1 vol (121-325 p.) Présentation : ill., fig. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-36233-110-7 Langues : Français (fre) Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Le guide du parfait auditeur interne. Réinventer sa démarche processus [texte imprimé] / Christophe VILLALONGA, Auteur ; Yvon MOUGIN, Auteur . - Paris : Lexitis éditions, 2013 . - 1 vol (121-325 p.) : ill., fig. ; 22 cm. - (1+1) .
ISBN : 978-2-36233-110-7
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Auditeur interne Evaluation d'entreprise Assurance qualité Normes de contrôle qualité Organisation de l'entreprise Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 VIL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 115839 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115840 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115841 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 115842 18-21 VIL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
Table des matièresAdobe Acrobat PDF Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. / Pierre SCHICK
Titre : Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2001 Collection : Les livres outils Importance : 1 vol. (217 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2602-2 Prix : 19 000 FCFA Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Guide de self-audit : 184 items d'évaluation pour identifier et maîtriser les risques dans son organisation... ou créer son audit interne 2e éd. [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Olivier LEMANT, Auteur ; Hans A. J. SPOEL, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Editions d'organisation, 2001 . - 1 vol. (217 p.) ; 24 cm. - (Les livres outils) .
ISBN : 978-2-7081-2602-2 : 19 000 FCFA
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Mots-clés : Audit interne Contrôle interne Evaluation de l'entreprise Maîtrise du risque Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 SCH Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 101047 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 101048 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 101046 18-21 SCH Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e édition Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2010 Collection : Fonctions de l'entreprise Sous-collection : Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIII-270 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054336-6 Prix : 30.79 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Halte aux fraudes : guide pour auditeurs et dirigeants [texte imprimé] / Olivier GALLET, Auteur ; René RICOL, Préfacier, etc. . - 2e édition . - Paris : Dunod, 2010 . - 1 vol. (XIII-270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-054336-6 : 30.79 EUR
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Mots-clés : Fraude Éthique des affaires Criminalité des affaires Contrôle interne Risque de fraude Etats financiers Prévention de la fraude Détection de la fraude Commissaire aux comptes Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 GAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 111396 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt 111395 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111394 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 111393 18-21 GAL Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
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Titre : Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses Type de document : texte imprimé Auteurs : Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2011 Autre Editeur : Paris : Editions d'organisation Collection : Collection finance Importance : 1 vol. (262 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-54757-3 Prix : 28,40 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Histoires ordinaires de fraudes : 20 études de cas : détournements d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses [texte imprimé] / Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Auteur ; Francis HOUNNONGANDJI, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Eyrolles : Paris : Editions d'organisation, 2011 . - 1 vol. (262 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection finance) .
ISBN : 978-2-212-54757-3 : 28,40 EUR
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Mots-clés : Fraude Pratiques déloyales Ethique des affaires Lutte contre la fraude Master Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 ASS Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 114611 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114612 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible 114613 18-21 ASS Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Exclu du prêt Documents numériques
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Titre : Implementing and auditing the internal control system Type de document : texte imprimé Auteurs : Dimitris N. CHORAFAS, Auteur Editeur : New York : Palgrave Macmillan Année de publication : 2001 Importance : 365 p Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-333-92936-0 Note générale : Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Implementing and auditing the internal control system [texte imprimé] / Dimitris N. CHORAFAS, Auteur . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - 365 p ; 22 cm.
ISBN : 978-0-333-92936-0
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Contrôle interne Système de contrôle interne Contrôle de gestion Index. décimale : 18-21 AUDIT INTERNE Cote : 18-21 CHO Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104090 18-21 CHO Ouvrage Réserve 18.21 AUDIT ET CONTROLE INTERNES Disponible Documents numériques
table des matièresAdobe Acrobat PDF PermalinkPermalinkManuel de l'audit des systèmes de management : à l'usage des auditeurs et des audités / Michel JONQUIERES
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkDes mots pour l'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
PermalinkPermalinkPermalinkLes nouvelles pratques de l'audit de management QSEP (Qualité, Santé et sécurité, Environnement, Performance) / Yvon MOUGIN
PermalinkLes outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit / Institut francais des auditeurs consultants internes (IFACI)
PermalinkPermalinkQualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations / Benoît PIGE
PermalinkRéférentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage / Institut Français des Auditeurs Consultants Internes
PermalinkPermalinkPermalinkLe rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / Institut français des administrateurs (IFA)
PermalinkLe rôle de l'auditeur interne dans la prévention de la fraude : prise de position de l'ECIIA / Confédération européenne des instituts d'audit interne (ECIIA)
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